反馈意见情况报告

时间:2024-11-12 10:13:23 晓丽 报告 我要投稿
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反馈意见情况报告(通用10篇)

  随着社会不断地进步,大家逐渐认识到报告的重要性,报告具有语言陈述性的特点。那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是小编收集整理的反馈意见情况报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

反馈意见情况报告(通用10篇)

  反馈意见情况报告 1

  集团监察审计部根据核准的20xx年度审计计划,于20xx年xx月xx日-x日对xx有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈,并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下:

  一、财务收支管理

  公司财务核算总体比较规范,能够按《企业会计制度》执行,公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理,特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。

  货币资金支出缺乏财务总监的审批手续

  本次审计,我们抽查了公司部分收付款凭证。发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备,特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。

  审计建议:

  公司制订了完备的财务部管理文件,对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定,出现了以上情况,我们建议:

  任何一项财务收支均应由内部填制单证,并经授权程序批准。包括提现、资金划拨等业务。建议公司设计相关单证及授权审批程序。

  二、采购及付款

  公司采购有较为完备的采购作业管理标准。对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。

  采购环节的主要审计发现:

  1、供应商相对集中,主要原料采购供应商选择,缺乏年度复查程序,供应商名录基本维持不变,新供应商开拓力度较弱。

  审计建议:

  (1)我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度,同时通过对供应商的供货质量、 过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查,来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。

  (2)密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商,逐步开拓新的供应商

  (3)有些原料如需维持独家供应情形的

  2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序,采购价格合理性缺乏足够的支持。

  审计时,我们通过对主要原料两年的采购价格收集与分析,公司主要原材料采购价格较去年均有较大幅度的增长。

  目前公司所有的采购都没有保存过询价、比价资料,经了解公司采购价格以采购员询价为基础,价格变动不大由供应部负责人予以核定,变动较大的口头上报主管厂长和总经理核定后实施采购。由于这种做法缺乏系统、严格及时的询价、比价等价格核定程序和书面文件,我们担心采购价格合理性是否能够得到保障。

  (1)对于固定供应商,我们建议公司应制定价格审核机制。该机制可根据采购料件的特点,采用定期独立询价、议价,收集公开市场成交价格等方式来控制价格。

  (2)采购部门应密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,进行趋势预测,提出最有利的采购时机和合理交易价格,为管理层采购决策提供支持。

  (3)询价、比价资料是证明采购人员谨慎勤勉的直接资料;也是保证采购人员谨慎勤勉的重要控制手段。对于大宗物资采购,公司应该建立询价比价制度,并制定统一的询价表、制定规范的比价记录规则,并要求采购人员留有询价、比价资料,为管理层决策提供必要的依据,也为未来采购提供参考。

  3、签订采购合同缺乏必要的核准程序。

  我们抽查了公司当年与供应商签定的采购合同,在上述合同中,没有看到管理层同意订立合同的核准资料。

  审计建议:

  采购合同应经一定的核准程序。核准程序应有书面纪录。我们建议公司设计合同会签单,按分层授权原则核准采购合同。所有合同的盖章生效,必须依签核完整的合同会签单为基础。

  三、存货管理

  公司已制定存货管理标准,对岗位设置、存货分类、出入库单据及流转、存货计量以及存货储存等控制环节已作明确,在日常操作中,原材料和成品仓库由供应部负责管理,实际控制较好。主要不足之处为:

  1、公司仓储部门隶属于采购部门,有违不相容岗位必须分开的原则。

  仓储部门在公司管理体系中承担着检查核实供应商提供的物资在数量、外观质量等方面是否符合核定的采购订单要求,和评估供应商售后服务质量的.职责。仓储部门隶属于采购部门,客观上会削弱对采购业务的监督。

  审计建议:

  按目前公司组织体系和生产规模,我们建议仓储部门直接隶属于财务管理。这样做,一方面可解决岗位冲突问题;另一方面,可更好的保证库存信息质量。

  2、公司存货中存在一定比例的残次冷背,并且没有计提足够的减值准备。

  ( I经对存货库龄以及生产领用、销售出库等调查分析,截止审计基准日,公司材料中1年以上的冷背物料 万元,成品中呆滞品 万元,二者占存货总成本的 %,公司未计提任何减值准备。

  审计建议:

  (1)加强市场开发和加大冷背存货的消化力度以减少资金占用,并计提相应减值准备。

  (2)对存货减值损失应考核到相关责任人。

  3、公司存货管理方面的表单填写存在不规范的情况,对业务的完整记录产生不利影响:

  审计建议:

  (1)检查所有表单,对没有编号进行重新设计,同时完善表单间的引用设计。并根据需要制定编号原则。编号一般以月度为单位连续编号为好,个别业务量较少的单据可以年度为单位连续编号;

  (2)规范入库单的填写,如按目前由采购员填写入库单方法,库管必须将实际点收数量填入进货单的实收数量栏内;或者改由库管按实际点收数量填写入库单,并由库管和采购签字确认。

  四、销售及收款

  1、合同的审核表现为事后控制

  公司授权业务员在购销合同上签字盖章,业务员将双方签字盖章的购销合同交财务部开票,开票前财务部信用审核员将对购销合同进行审核。如审核通不过,则退回重批,会使已签约的购销合同无法履行,可能造成违约,同时产生财务部和市场营销部之间的矛盾以及公司和客户之间的矛盾。

  建议公司在合同签字盖章以前,各职能部门对合同进行事前审核,如产品品种、质量、价格、交货期、信用额度、结算方式、外汇损益、运输方式、运保费承担、法律诉讼等内容逐一进行审核、把关,重大问题审核通过方可授权市场营销部签署合同。

  2、信用期、和信用额度标准制订不合理

  公司在购销合同上给予客户的信用期一般为90天、60天、30天、现款等,而信用期长短的标准是根据客户离公司地理位置的远近而定,公司给予客户的信用额度统一为该年销售额的10%,信用期和信用额度的确定不科学,没有考虑客户的信誉度、还款能力、应收账款的大小等因素.

  审计建议:

  充分考虑各种因素,对相关客户进行信用评定,确定可行的、差别化的客户信用期和信用额度。

  4、现金收款

  审计建议:

  严格执行银行的现金管理条例。减少现金交易,货款通过银行结算方式直接汇入公司账户。

  5、应收账款的管理

  审计建议:

  五、资产管理

  六、成本核算管理

  本次内控审计得到公司各部门相关人员的配合与协助,使审计工作得以顺利完成,特此致谢!

  因限于重点,审计工作无法触及所有方面;审计方法以抽样为原则,因此在报告中未必揭示所有问题。

  根据公司内部审计部门手册的规定:被审计单位及其相关责任人员,不因其业务经过审计而代替、减轻或解除其应有的管理责任。

  附件:MM公司主要内控流程图(略)

  1、采购付款业务

  2、存货管理业务

  3、生产成本核算

  4、销售收款业务、货币资金

  5、工薪循环

  反馈意见情况报告 2

各位股东代表:

  按《公司法》与公司章程的要求,我们优拓电子科技股份有限公司(下简称公司)第一届监事会,组织三位监事(包括一名财会人员),于第x年1月15至25日,重点对公司原有基础建设项目以及有关预算落实情况进行检查,履行出资人监督职责。监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要,在公司管理层确保提供资料真实性、完整性的基础上,根据实际需要采用了一定的程序,运用分析性复核、抽查、询问、现场盘查考察等方法,经过有关人员积极配合圆满完成工作程序,现将内审结果报告如下:

  一、审计目的

  本次内部审计按照既定方案重点对公司原有基础建设项目以及有关预算落实情况进行检查,防止利用基础建设谋取个人利益,基础建设设备没有妥善管理,以及对出现的问题能够及时解决。

  二、审计过程

  (一)编制内部审计调查问卷

  根据资产管理、公司内部控制等制度,以及本公司的实际情况编制《内部审计调查问卷表》。表格如下:

  序问题描述问题回答栏备注

  1设备购销合同上的价款支出是否与财务支出相一致?如否,请列举。

  2差旅费支出是否合理?如否,请列举。

  3是否在规定的安装期内安装好设备?如否,请列举。

  4设备的平均产能利用率多少?

  5有无设备被闲置?如有,请列举。

  6有无设备超量生产?如有,请列举。

  7实地调查的设备数量、规格、价款是否与财务账面相符?如否,请列举。

  8有无将租赁设备和购买设备区别清楚?如否,请列举。

  9是否如期支出租赁款和分期付款的购买设备款?

  10是否如期计提设备维护费和大修理费?

  11是否如期进行设备维护和大修理?

  12生产部费用支出有无异常?如有,请列举。

  13设备运输费、支付方式是否与合同一致?

  14设备购销合同和设备租赁合同是否合理?如否,请列举。

  15收入和支出明细分类是否清晰?如否,请列举。

  16有无足够的原始凭证证明每笔收入或支出?如否,请列举。

  17有无其他情况,请列举?

  (二)针对问卷的各项内容进行抽查、询问、现场盘查考察,真实反映情况,如实填写问卷。

  (三)由CEO对问卷进行审核

  (四)根据问卷和其他调查情况编制《基建内部审计报告》。重点分析存在的问题,提出建议和改进方案。

  (五)落实改进方案。

  三、审计存在的问题

  (1)关于设备购入和租赁等费用支出明细分类不多,比较简单,费用类别有待进一步划分调整。

  (2)有些设备购销合同和租赁合同项目不全。有些合同的款项支付项目不明确,没有写明何时付多少款。

  (3)目前固定资产适用的折旧年限是按设计年限确定,与现实折旧有较大差异,如全自动线5年。由于折旧问题涉及企业固定资产的更新能力、企业盈亏和纳税问题,因而应综合实际使用情况慎重确定。

  (4)没有按时计提设备维护费和摊销大修理费。

  (5)没有应及时通知财务部为什么不进行设备大修理。

  四、审计意见

  睿达电子股份有限公司已经即将进入第八年的经营,现代企业管理制度正在建设中,各项工作正在有序高效地进行着。在原有的基础上,按国家的有关制度规定进行核算和管理,基建工作的支出的`重大方面较为真实,会计处理的重大办法和程序遵循了一致性和相关性原则,会计报告基本合乎规范。 为了更进一步完善落实公司制度,我们提出如下工作建议:

  (1)在基础建设方面,需要将费用支出进一步划分,进一步细化,做到不漏每分钱支出,分清每分钱支出。

  (2)建立合同审核标准,对不合格的合同及时矫正,确保项目齐全和准确,最后合同要在财务部留底,生产部保管合同原件。

  (3)调整固定资产折旧年限。安照现实相同或类似的设备实际平均使用年限,重新调整固定资产的折旧年限,使之缩小现实折旧的差异。

  (4)财务部负责监督生产部对设备维护费的计提和大修理费的摊销。

  (5)生产部和财务部应该加强沟通联系,生产部有什么重大事发生应该及时告知财务部。

  以上报告请予审议。

  反馈意见情况报告 3

  根据市委巡察组工作领导小组《关于认真落实巡察反馈意见整改“回头看”的通知》 (晋巡办发【20xx】6号)的文件精神,我单位高度重视,按照巡察整改“五查”任务量化表要求,认真查找自身存在问题,对问题逐一明确措施、认真整改,着力加强长效机制建设,确保整改工作全面推进。现将整改情况报告如下:

  一、加强组织领导,落实工作责任

  为确保巡察“回头看”工作更好的贯彻落实,晋州市巡察工作领导小组办公室《关于关于认真落实巡察反馈意见整改“回头看”的通知》下发后,我们迅速召开专题会议,认真学习领会《通知》精神,研究贯彻落实措施。及时成立了以党组书记、局长为组长、党组成员为副组长,相关科室负责人为成员的反馈意见整改“回头看”工作领导小组。领导小组按照责任分工,坚持主要领导亲自抓、负总责,专题部署、研究和推进整改落实工作,明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休。分管领导具体负责、直接抓,层层抓落实,按照“一岗双责”要求,切实加强对所分管整改工作的指导把关,各科室各司其职,密切配合,通力协作,对整改问题逐个落实责任同时,明确任务目标,落实责任,力戒形式主义,不走过场,务求实效。

  二、按照“五查”要求,切实做好整改

  我单位认真对照《巡察整改“五查”任务量化表》及《市委第二巡察组关于巡察规划局党组的反馈意见》中列出的三个方面10项问题,逐一对照检查,对本单位关于落实巡察反馈意见整改进行“回头看”,认真查摆,举一反三,剖析工作中存在的薄弱环节,确保自查内容全覆盖。根据巡察“问题清单”,领导班子成员主动辨析问题、挑实责任,科室(单位)负责人主动认领问题、划定责任,全局上下层层带动,深入分析查找问题的根源,逐项制定整改落实的举措经过全面梳理,目前已基本整改完成。

  三、巩固整改成果,建立长效机制

  重点加强监督,抓好相关措施和制度的贯彻落实。对已经完成的和取得阶段性成果的整改任务,定期开展“回头看”,重点查看问题是否彻底解决到位,看是否出现反弹,查看是否有类似问题发生,查看相关措施是否切实有效,查看建立的制度是否严格落实。通过“回头看”,查漏补缺,巩固成果,确保整改落实有始有终、扎实推进。

  市规划局的`“回头看”问题整改虽然取得了阶段性效果,但由于很多历史遗留问题形成原因多样、情况较为复杂,还存在很多不足和欠缺之处。下一步,我们将以市委巡察“回头看”为契机,按照中央和省委市委全面从严治党的要求,认真落实市委的决策部署,始终如一地抓好市委巡察“回头看”反馈意见的整改落实,为推动全面从严治党主体责任落实打下更加坚实的基础。具体工作中,我们将对已经完成的整改任务,及“回头看”整改任务,再巩固提高整改成果;对需要较长时间整改或整改不到位的问题,制定有效举措,重点监督检查,确保整改到位;对出现的新情况新问题,立行立改,做到件件有落实,事事有回音。真正通过整改让广大群众感受到巡察整改给我局带来的新作风、新气象、新变化。

  反馈意见情况报告 4

  xx镇收到贵办《关于反馈〈国家卫生镇技术评估意见书〉的函》后,镇党委政府高度重视,对存在的问题认真研究,制定了整改方案,逐条分解到责任单位和个人,迅速落实,目前已经全部整改到位,现将整改情况汇报如下:

  一、存在问题完成情况

  (一)针对有的餐饮、食品生产单位,防鼠、防蝇、防尘设施不全的问题。整改措施和效果:xx食药所和工商所、卫生执法大队组成联合检查组,对各餐饮店、食品生产单位逐店清理,设立了示范店,召开了整改现场会,手把手教大家如何安装防鼠装置、规范防蝇、防尘设施,因店适宜安放防蝇、防尘设施。目前,全部整改完毕。

  (二)针对从业人员卫生基本知识欠缺的问题。整改措施和效果:一是利用LED、展板、广播、微信、微博等多种形式,大力宣传《食品安全法》,制作了一批内容丰富、图文并茂的创卫宣传广告灯箱、创卫宣传标语,营造良好社会舆论氛围和执法监督环境。二是召开了食品经营人员、餐饮从业人员培训会,组织学习《食品安全法》和食品安全知识,督促从业人员掌握食品安全法律知识,自觉守法经营。

  (三)针对街边临时市场熟食经营摊点防蝇设施未规范使用的问题。整改措施和效果:食药所执法人员每周对市场熟食经营摊点进行检查,执法人员对未按规定使用防蝇设施的经营者宣传现行法律法规、政策文件,并对存在问题的熟食摊点下发整改通知书。在他们的督导下,临时市场全部实行规范化经营。

  (四)针对农贸市场功能分区落实欠佳,存在摊位摆放类别混杂现象的问题。整改措施和效果:依照“家禽、水产品、海产品、豆成品、肉品、干货调料、卤腊成品、食品加工销售、蔬菜区”等划行就市,并吊挂分区标记,制作分区示意图,对统一区域的食品摊位设置严格依照生熟分隔的准则,进行科学合理分区。

  二、具体做法

  (一)建立长效机制。着力建立场镇综合管理长效机制,推进网格化管理,层层落实管理责任,强化日常监管,巩固创建成果,防止问题反弹。在多方座谈、走访后,梳理收集的意见和建议,制定了一系列长效管理机制。如《集镇清洁卫生管理制度》、《门前三包制度》、《集镇秩序维护制度》、《农贸市场管理制度》、《农村生产生活垃圾清运制度》、《农村环境卫生考核办法》等。

  (二)保持宣传势头旺盛。继续加强创卫宣传和健康教育工作,强化干部群众的.创卫参与和卫生防病保健意识,促进个人素养的提高。印发了《再致辖区居民的一封信》15000份,组织机关干部、劝导员、各村民小组组长发放到城乡居民手中,继续更新各村健康教育宣传栏、农贸市场、卫生院、南华宫、社区门口的健康教育宣传栏32个,及时在xx微信、微博上传创卫相关情况,继续利用各种会议宣传创卫工作。

  (三)塑造两点,示范推广。各责任单位在整改问题、巩固成果的基础上,要塑造一批群众认可、富有特色的创卫亮点,然后以点带面,全面展开,达到了预期效果。

  (四)加强督查,保持镇容整洁。镇纪委和镇离岗老干部组成督查组,每周对场镇、农贸市场、北街小巷、餐饮食品单位、公共场所、居民院落、镇村道路、河道沟渠等进行检查,拍照记录,并将情况制成简报发各单位、村、社区,同时汇报给主要领导,整改不到位的进行约谈。通过督查,全镇面貌保持整洁有序。

  反馈意见情况报告 5

县安委办:

  按照《巧家县安全生产委员会办公室关于对20xx年第二季度安全生产大检查查出隐患进行限期整改的'通知》(巧安委办发〔2010〕6号)通知要求,包谷垴乡立即召开相关职能部门负责人会议,专题研究全乡安全工作,对存在的安全隐患进行了认真整改落实,现将具体情况汇报如下:

  一、整改情况

  1、低速车辆、摩托车超载。

  我乡加大了路检路查力度,实行上限处罚,责令各村安全员上路查车,对违章车辆一律一视同仁给予处罚。目前,这一情况明显好转。

  2、非法经营烟花爆竹现象。

  针对这一情况,乡上专门抽调相关部门负责人组成检查组,对全乡范围内的商店进行一次突击检查,发现无证经营者,一律没收相关产品,对持证经营者进行再教育。

  3、中心学校学生宿舍无消防设施。

  已责令中心学校在8月25日前配齐相关消防器材。

  4、非法采砂采石场。

  我乡境内的天牛恒运采石场存在相关证件过期情况,乡安监站已多次下发停工通知书,但因各种原因,一直没有关闭。

  二、存在问题

  1、部分村干部安全意识不高,部门之间协作不够;

  2、村安全员待遇低,工作积极性不高;

  3、经费紧张。

  反馈意见情况报告 6

  教育部为解决群众急难愁盼的身边事,出台“五项管理”相关文件,对学生“手机”“读物”“作业”“睡眠”“体质”等提出明确管理要求。

  五项管理是“以小见方向”“以小见责任”“以小见情怀”的大事,体现以人民为中心发展教育的思想,是深入推进立德树人的重大举措,关系学生健康成长。我校密切关注教育部的相关文件,高度重视,积极组织学习、号召动员全体教师,并通过数据调查等措施,走进每一个家庭,走进每一个学生。

  现根据问卷调查结果,进行分析,逐级查找问题,做到及时整改,强化督导问责,一个也不能少地落实“五项管理”。

  一、问卷说明

  此问卷为家长、孩子共同答题形式,既避免学生自己单独使用手机,也给家长孩子提供一个亲子答题时光,彼此多一些了解的机会。本问卷涉及家庭作业时间形式内容与批改方式、运动时间、睡眠时间、校外培训负担等问题,以及家长对学校相关工作的评价。

  目的在于了解学生真实的负担情况与家长意见,调查前不通知、不动员,力求获取家长真实反馈。同时,了解学生对作业量、教师态度、体育课程落实、睡眠时间等方面的切身感受。

  二、数据反馈情况

  1、作业管理方面:随着课后延时服务的落实,在老师辅导之下,学生在学校能够完成大部分作业内容,三至六年级的学生回家后能在10—30分钟内完成。一二年级学生无书面作业,反而根据调查问卷的反馈,我们发现很多低段的家长处于焦虑状态,主动给孩子购买教辅资料作为作业;还有家长报课外辅导班,给孩子增加课外负担等情况。

  2、睡眠管理方面:不少家长反映,为避免路上堵车,常常会较早地送孩子上学。因此,学生到校时间较早,睡眠时间有时得不到保障。

  3、手机管理方面:部分家长反映,由于学校的周密细致的管理,学生能够做到不带手机去学校。可是学生在家玩手机,不止玩游戏还刷抖音、快手等短视频。尽管设置为未成年人模式,但是家里的老人有时宠溺孩子,禁不住撒娇的.孩子,便把手机给孩子。家长表示在家中对孩子的手机管控存在一些难度。

  三、及时整改问题

  1、通过与家长进行一对一地联系,了解家长对孩子的学习焦虑程度,进行疏导,以科学的方法引导家长心态正常化;此外教师多向家长定期反馈孩子学习状态,并向家长孩子动态了解五项管理的实施情况。

  2、对部分需要提前到校的学生,教师在辅导中多关注,提前做完家庭作业,确保晚上及时休息。

  3、进一步加大合理管控手机的宣传教育,同时开展形式多样的文化活动,鼓励学生发展特长,淡化手机对学生的影响。

  反馈意见情况报告 7

  为了丰富学生的暑期生活,提升他们的艺术特长和素养,活动中心结合学生们的年龄特点和兴趣特长需求,采用以“活动带动培训,培训促进活动”相结合的形式,开展了为期二十天的暑期培训活动。在培训中,我们聘请了艺术专业水平较高的教师担纲,开设以体、音、美为主的九个特长培训项目,充分利用教育资源优势,规范的管理模式和优质的服务意识给青少年学生创设艺术学习的环境,搭建他们成长的平台。

  时间虽是短暂的,但在孩子们的汗水和付出中,一副稚气的画面、一曲轻盈的舞蹈、一套娴熟利索的动作、一首简单欢快的乐曲,是他们在艺术的海洋中收获的快乐和成就。为了更好的沟通活动中心和家庭之间的联系,家长们更多的了解活动中心,感受孩子们在中心的学习和表现,回报家长们对中心工作的关爱,我们特别安排了艺术特长培训家长观摩活动,旨在让家长们走入我们的教学,更直观的感受活动的开展,看到孩子们的收获,拉近中心和家长的距离,展示我们的形象,听取家长们宝贵的意见和指导,促进培训工作趋向规范化、健康化发展。

  一. 活动内容:

  书法、少儿绘画、初级绘画的'课堂教学展示和学生作品展览。

  二. 活动目标:

  1. 了解书画的培训内容和教学特点。

  2. 了解学生培训中所取得的成果。

  3. 扩展教学时空,达到信息交流过渡到家长理解中心工作,进而帮助学生完成培训工作的目的。

  三. 活动安排:

  为了让家长们直观、详尽的了解中心教学状况,我分别与书画班的教师们商讨活动开展方案,并积极做好活动准备,分别把三个班的暑期内容、安排张贴于活动室门口,让家长们了解学生的培训动向,并把学生们培训学习来的作品布置在活动室内,肯定他们的成绩,使得家长们通过作品来鉴定孩子学习的收获。书画班的教师还精心准备了课堂教学,通过教师的教学形式和技巧展示了我们书画培训的特点和魅力,更充分的取得家长对培训的认同。

  四.意见反馈:

  家长通过观摩活动对我中心的培训工作较为满意,同时给我们提出了建设性的指导建议:

  1.完善硬件配置,进一步完善提高硬件配置,加快高水平现代化设备设施建设。增强活动的时代性和吸引力,加快青少年活动中心绿化、美化、亮化、文化步伐,浓厚活动氛围和文化氛围。

  2.制定系统,针对性强的培训内容。

  3.积极组织开展新颖鲜活、有吸引力的青少年校外活动。组织开展丰富多彩的实践活动,富有趣味的文化体育活动,怡情益智的兴趣小组活动,举行活动成果展示。

  4.加强沟通联系,促进家庭和校外活动教育的有效衔接。

  在社会和家长们的大力支持下,我中心会不断强化,全心全意为青少年服务的意识,强化为学校教育、家庭教育、社会教育 服务的意识,始终坚持“一切为了孩子”的宗旨,始终坚持把社会效益性放在第一位,努力营造有利于青少年健康成长,为青少年真心喜欢又紧跟时代的良好环境。以优质的整体服务,良好的整体环境赢得青少年的认同,家长的欢迎和社会的认可,使全县青少年学生认识并走进青少年活动中心。

  反馈意见情况报告 8

  为认真贯彻落实办事处对安全隐患排查及整改工作的要求,进一步加强安全生产工作,遏制重特大事故的发生。根据总公司检查小组提出的安全隐患和工作要求,我项目部在全项目范围内精心组织、周密部署,迅速开展了高密度、多层次、全方位的自查自纠和整改复查活动,切实消除了一批安全隐患问题,有力地促进了我项目安全生产形势的稳定好转。现将我项目开展的有关工作作如下汇报:

  (一)完善应急预案,加强危险源辨识。

  根据公司检查小组对我们提出的要求,我项目部针对当地情况和xx施工情况特制定了《处置突发事故应急准备与响应预案》的主预案,及触电事故、防暑降温、高空坠落事故、工伤事故、火灾事故、食物中毒事故、溺水事故、坍塌事故、反恐、爆破共10个专项预案,并且对专项预案进行了细致的`论证,且预案将随着项目工程的展开以及实际情况的变化,会陆续的增加和更新预案,将根据工程进展定期开展预案演练。

  随着工程进展情况,安全隐患不断地显现,我项目部将加强危险源的辨识工作,针对危险源制定严格的预防措施,安排专人负责管理。

  (二)进一步加强员工的安全培训教育。

  项目部自进场以来,已经组织了150余人次的安全教育培训,组织了10余次安全技术交底。根据我项目的实际情况将在今后的施工中,我项目部加大安全教育力度,在各分项工程开工前做好安全技术交底工作,在工人进场后做好进场安全“三级教育”,加强机械操作人员的培训、组织员工参加安全技术培训等。

  (三)加强项目安全管理工作的法律化,制度化、规范化管理。

  对项目部的安全技术交底、安全会议纪要、隐患排查资料、各种安全报表、安全管理材料等按照有关规定进行当事人签字、盖章、存档等。

  对项目范围内的特种设备以及特种设备操作人员建立台账,对所有特种设备操作人员进行严格核对,持证上岗。

  定期组织月度安全检查和不定期进行安全巡查,目前我项目部已经累计进行8次月度安全检查,针对安全检查中出现的安全问题,按照“四不放过原则”进行严格把关。

  安全管理工作要按章办事,我项目部将制定了《安全管理办法》、《安全质量奖惩制度》、《安全保证体系》、《安全管理制度汇编》、《消防保卫制度》、《xxx项目安全管理汇编》通过以上制度,明确了各部门和个人的安全责任,规范了安全工作,使大家明确“安全生产、人人有责”。并且在检查过后我们将继续完善这些规章制度。

  (四)根据中交集团的量化标准,加大项目安全生产经费投入。

  建立健全《安全用品领用台账》、《安全经费台账》,做到安全用品和安全经费的可追溯性,并且结合施工情况积极执行《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》,施工区域的安全宣传标识、警示彩旗等安全设施都按规定进行制作和布设。我项目部定期依照办事处项目安全投入标注和结合安全用品领用台账和经费台账,定期核对项目部的安全投入情况,逐步增加安全投入。

  通过以上制定和实行的整改方案,我项目部将继续加大安全宣传力度,把安全管理工作全员全方位深入到生活、生产领域,树企业品牌和形象,从而使我们的安全管理工作上个新台阶。

  反馈意见情况报告 9

市审计局:

  市审计组于20xx年7月19日至7月28日对我区20xx至20xx退耕还林工程资金管理、使用及其工程建设成效情况进行了审计,针对出具的《审计报告征求意见书》,现反馈意见如下:

  一、关于退耕还林资金结余及任务完成情况的问题

  报告中指出“衡水湖管委会没有按时保质保量完成退耕还林任务,造成605684.1元专项资金闲置”的问题。我们认为一是由于上级下达我区退耕还林任务涉及其他区域,自身难以全力实施,需与其协调实施,延缓了指标落实的时间;二是自20xx年秋冬起,市林业局计划协调将部分指标调整用于市外环路等区域绿化,直至20xx年,市林业局才最终确定调整580亩用于市外环路造林绿化;三是列入退耕还林地块所植树木,部分是义务植树活动捐款(由市林业局统一购买种植),导致部分种苗款未用。以上三方面原因造成了至20xx年末部分资金结余。

  截至目前,我们已完成全部退耕还林任务,且正对验收合格的退耕地兑现政策资金。

  二、关于20xx年退耕还林资金发放存在的问题

  报告中指出“20xx年发放的20xx、20xx、20xx三个的补助款566.2元属超标准补发”。由于部分退耕地造林完成后,因盐碱、干旱、病虫害、火灾、水位过高等原因导致树木成活率、保存率低,达不到国家验收标准,暂缓了兑现政策资金。20xx年春季,经检查验收,达到了国家验收标准。鉴于20xx-20xx退耕还林补助资金已全部到位,因此我们对补植补造整改合格的.部分退耕地块兑现了政策资金。

  三、关于林权证发放方面的问题

  报告中指出“我区管理的20xx年退耕还林项目均没有核发林权证,”情况属实。我们因职能体制不健全导致了林权证未及时发放。下一步将积极与上级相关部门协调,尽快将林权证发放到退耕农户手中。

  因成立时间短,起步建设晚、基础条件差,部门职能体制不健全,导致了与市直有关部门工作没有衔接好。下一步我们将尽快采取行之有效的措施,健全制度,规范管理,切实整改。恳请市审计组予以指导改正为主,从轻处罚为辅。

  反馈意见情况报告 10

  9月16日随同教育局基教股领导及部分学校业务领导分别对营厂、和隆、凉泉、房木、振兴、金星、安民、更刻、陶然、前进、东方红11所小学进行了期初工作检查。(除房木小学因资料员去西丰教育局基层报表没有检查外)我所负责检查的主要是两方面内容:一是学校控辍保学工作,二是普九档案建设方面的工作。本次检查按教育局领导倡导的检查、学习、交流、提高的原则,本着对工作负责,实事求是的态度,现就11所小学的检查情况做以下汇报:

  一、各学校控辍保学工作

  小学的控辍保学虽没有中学那样繁重,但所检查的11所小学的各校领导都能够高度重视此项工作。每所学校都制定了控辍保学工作计划和总结,各计划齐全、内容详实、可操作性强、有领导分工、工作目标、具体措施、奖惩办法。同时建立日出席制度、易辍生帮教记实、家困生学困生档案,留守儿童、单亲儿童档案等。各校设立永久性标语、同时注重了其他宣传手段,如东方红小学、振兴小学、安民小学把9月17日作为控辍保学宣传日,召开家长座谈会、散发宣传单、致家长一封信,校园小广播、组织校班队会等形式、加大宣传力度、营造良好氛围、达到应有效果。在千访万创“无辍班”系列活动中和隆、陶然、振兴、安民等学校实行了八个必访,①学期开学初必访②入学新生必访③学困生必访④家困生必访⑤特殊家庭学生必访⑥对表现异常的学生必访⑦在校发生意外生必访⑧寒暑假前必访。各校讲求实效、注重方法,突出勤、巧、细、实四大特征堪称表率。东方红小学、凉泉小学、金星小学、振兴小学、陶然小学、安民小学等学校分别建立了学困生档案,组建了一帮一小组,定期检查跟踪了解帮扶情况。从领导到教师,层层负责,做到了齐抓共管,尤其是其中几所学校还建立了党员教师包扶对象,采用结对子形式定期家访、谈心、了解家困、学困情况,有详实的跟踪记录和帮教纪实。由于情况反馈及时,措施得力、工作到位,没有一名学生因家困、学困等原因而辍学现象发生。所检查学校都建立了控辍保学责任制,签订了控辍保学责任状,与教师的考核、评优、晋级挂钩,东方红小学、振兴小学、金星小学、更刻小学、凉泉小学等还评选了控辍保学先进个人等。各校务实进取的工作,促进了此项工作良好的`开展,收到显著效果。

  二、普九档案建设工作

  本次检查重点检阅了普九档案中的普及程度卷,各校能高度重视普九档案建设、设专人管理、设置了专柜、各卷分类清楚正确,装订统一、整齐、洁净、各分段清晰,表册数据一致,体现了数据的唯一性。如东方红小学的资料员姚振霞老师档案所涉及的人数多,统计的表册多,能以一丝不苟的工作态度,完成此项任务,常常整理资料到深夜,各年段表册数据精准,入学学生情况统计与在校学生名册相统一,虽然人数之多,统计却十分精准,实属可佳;金星小学的资料员沈海风,年已57岁资料管理规范,各种统计表与名册数据精准、分毫不差,更可贵的是每张表册的结尾处都有综合统计,对照起来一目了然。振兴小学的王丽、陶然小学的王伟资料工作务实、档案书写规范,各项目填写齐全,转入、转出、休复学情况展品却无误,完成统计表人数与名册人数统一。安民小学由于屈年吉校长的高度重视,上学年组织校领导及资料员对普九档案进行了重新梳理,现普九资料规范、整洁、项目清晰、人员来去有踪。

  存在问题:

  1、部分档案中有用铅笔填写数字现象。

  2、有的学校资料员事业心不强,表册数据误差较大,如转入、转出人数与学额巩固人数不符,休学、复学生姓名不能一一对应,如在05—06学有1人复学,却在上上没有休学记载。

  3、部分统计表或学生名册缺少部分,资料不全。如有05~06、06~07学学生名册,缺少04~05学学生名册。

  4、有些学校人数较多,但04—05、05—06、06—07三个学一个休复学学生没有,真实性令人质疑,可信度大大降低。

  5、有些表册常规项目填写不全,如填表人、负责人姓名没有填写,没有学生性别、身体状况、家长姓名都不填写。

  6、部分学校资料员更换过频,更换时没有正常交接,出现资料断档现象,责任相互推托。

  7、部分资料数据涂改多次,清晰程度下降。建议:

  1、各校领导要高度重视、加强领导、组织人力对普九资料各种表册的相关数据逐一排查、发现问题及时纠正,为新一轮普九奠定坚实的基础。迎接国家普九工作的验收。

  2、教育局加大对资料员培训力度,各校采取走出去的做法,向资料管理先进单位学习。取长补短,相互提高。

  3、各校尽量选派事业心强,工作一丝不苟的教师担任资料员。

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