(热)内审岗位职责15篇
在不断进步的社会中,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编精心整理的内审岗位职责,希望对大家有所帮助。

内审岗位职责1
1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;
2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;
3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;
4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;
5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;
6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的`时效性和有效性;
7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;
8、完成上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、年龄在35岁以下,可接受出差;
2、项目管理、审计、法律等相关专业优先;
3、应具备3年以上企业运营管理、合规管理、内控内审等其中一项工作经验,有现场管理、质量管理、品控管理等相关工作经验者优先;
4、熟悉企业内部控制、合规管理基本工作流程和工作方法;
5、有良好的文字表达能力、组织协调能力和统筹规划能力。
内审岗位职责2
1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;
2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;
4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;
5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;
6、协助总监负责绩效管理的`组织与评估工作;
7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;
8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。
内审岗位职责3
岗位职责:
1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的'建设、优化和落地审计;
2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;
3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;
4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;
5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;
任职资格:
1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业
2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。
3、良好的沟通技能,团队协作能力
4、抗压能力好。
5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先
内审岗位职责4
一、审核组长职责
质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。
因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:
1、协助选择审核组的成员;
2、制定审核计划;
3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;
4、分析审核报告。
二、审核组内审员职责
1、负责检查、填写审核检查表;
2、负责填写不符合项报告单;
3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;
4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;
5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;
6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;
7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达;
8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。
三、内部审核员能力要求
1)具备所有审核员应具备的能力。
2)编写审核文件和报告的能力
3)2年以上管理岗位经验
4)跟踪验证和监督审核的能力
5)较强的上下级沟通能力
四、内审员部门内的义务及权限
(一)义务
1、不断的.学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。
2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。
3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。
4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。
5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。
6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作
(二)权限
1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。
2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。
3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。
4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。
5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。
五、内审员主要工作内容
内审员的岗位职责内审员1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。
2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。
4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。
内审岗位职责5
职位描述:
岗位职责:
1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;
2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;
3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;
4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;
5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;
6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;
7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;
8、协调、配合外部审计的.各项审计工作;
9、完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;
3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;
4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;
6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。
内审岗位职责6
一、岗位职责:
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
二、任职资格:
1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的`财务软件、办公软件操作能力;
4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;
5、有良好的职业道德,保守企业秘密。
内审岗位职责7
职位职责:
1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;
2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;
3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;
4、及时完成上级交办的工作任务。
任职资格:
1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;
2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;
3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的'能力;
4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。
内审岗位职责8
职责描述:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;
10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;
16、组织处理公司的.法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。
任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;
5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;
6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。
内审岗位职责9
职位描述:
职责描述:
1、根据管理层要求,以风险为导向,协助完成公司业务内控体系的建设、优化和完善,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程;
2、指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低运营、操作及财务风险等;
3、开展专项内控检视,对公司各项业务流程进行梳理评估,识别风险点及关键控制点,对项目底稿进行审阅,形成风险控制矩阵、风险流程图等,并基于内控缺陷提出优化建议,跟进整改;
4、建立并完善公司内控自评估体系,并维护自评估体系的流程及工作标准;
5、根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;
6、组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化建立;
7、吸引并培养优秀的内控人员,加强团队建设和管理;
8、完成其他职责范围内日常工作和领导交办的临时性工作
职位要求:
1、金融类、管理类、会计等相关专业。7年以上四大、互联网金融公司、大型企业内控、审计或咨询相关经验,熟悉风险管理及内部控制的相关工作,有一定的'团队管理经验。其中具有信贷、资管、支付等领域相关工作经验优先;
2、熟悉国家财务法律法规、企业内控基本规范及配套指引,有系统的内部控制、风险管理理念;
3、具有较强的沟通交流、逻辑分析和协调能力,有一定的文字功底,书面表达能力强;
4、有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE系列软件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。
内审岗位职责10
工作职责:
1、实施集团下属各公司的经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的`年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求:
1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;
3、专业知识扎实,熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。
工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。
内审岗位职责11
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的.协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
内审岗位职责12
内审总监岗位职责:
1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;
2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;
负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;
具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;
3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。
4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的`长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;
5、完成部门领导交办的其他工作。
内审岗位职责13
1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的`舞弊行为进行审计评价及监督。
内审岗位职责14
内审总监岗位职责
工作职责:
1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的'信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。
6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。
内审岗位职责15
质量管理体系内审员岗位职责
1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的.有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的跟踪验证工作。
7.会英文优先。
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