内部审计工作总结最新文章
  • 内部审计工作总结

    2011年内部审计工作总结在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持配合下,内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,不断建立健全内部审计制度,先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明...

  • 内部审计工作总结

    2005年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和...

  • 内部审计的工作总结范文

    20xx年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维~纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实...

  • 内部审计工作总结

    近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生...

  • 内部审计的职能论文

    一、正确认识内部审计与公司治理的关系公司治理与内部审计的关系密不可分一是内部审计的运转需要审计环境的支持,只有良好的审计环境才能保证内部审计功能的充分发挥,只有将内部审计置于公司治理中加以考虑,才能全面理解内部审计在烟草商业企业经济生活中的重要地位,并且发挥相应作用。二是内部审计作为企业其中的一个机...

  • 内部审计项目管理流程

    内部审计项目管理流程是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和步骤。下面是小编为大家搜集整理的内部审计项目管理流程,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助。内部审计项目管理流程一、审计立项与授权(一)审计立项审计立项是指确定具体的项目,即审计对象。审计对象包括集团下属的各子公司,集团内部的各职能部...

  • 内部审计管理建议书

    内部审计在企业中的作用日益凸显,那怎么写内部审计管理建议书呢?下面是小编为大家收集整理的内部审计管理建议书,欢迎阅读。本次中期审计已完成,现将审计中做一个汇总,供公司领导参考。问题主要集中在以下几点:一、财务管理及会计核算会计的核算职能是会计的基本职能,只有做好会计核算,如实反映公司的财务状况、经营...

  • 内部审计大学论文

    摘要:内部审计绩效评价涵盖对审计工作质量、时间使用、人员分配、审计效果等方面的综合考核和评价。全面分析当前内部审计绩效评价的主要方法及优缺点,并基于平衡计分卡对内部审计绩效评价进行探析。关键词:内部审计;绩效评价;评价方法一、引言随着我国全面深化改革进程不断发展,内部审计在加强资金管理、规范权力运行...

  • 内部审计向谁负责

    2002年1月1日起实施的新的国际内部审计职业实务框架中,引人注目的是国际内部审计师协会(ⅡA)确定的内部审计新定义:内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于增加价值和改进组织的经营.它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标.这一新的定义反...

  • 内部审计毕业论文

    摘要:审计是对财务工作好坏的一个评判,中小企业在发展的过程中,财务是否健康是决定企业发展的一个重要因素。本文阐述了内部审计的重要性和相关理论,并从现状出发,由表及里,剖析了目前我国中小企业内部审计的一些问题,最后提出了一些建议。关键词:内部审计;质量控制;机制;对策1内部审计质量的相关理论在经济全球...

  • 内部审计实习报告

    【摘要】请不要忽视你的实习报告,无论从事什么都将是对你职业素养和工作态度的考核,所以,写好实习报告很重要!CN人才网实习报告频道迎合各位朋友的需求,敬请关注!我的三个月实习是在天津一税务师事务所进行的,从XX年12月25日到XX年年4月8日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注...

  • 内部审计工作总结范文 -总结

    内部审计工作总结XX年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构...

  • 审计局内部审计指导工作总结 -总结

    今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻“服务、管理、宣传、交流”工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和“干在实处,争创一流”的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力度,进一步提高了内审人员素质,促进了内审工作的规范化建设,推动全市内审工作上了一个新的台阶,...

  • 学院内部审计工作总结范文3篇

    学院内部审计工作总结【一】200x年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”十六大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的...

  • 内部审计工作总结范文

    内部审计工作总结XX年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构...

  • 学院内部审计的工作总结范文

    学院内部审计工作总结【一】创建省级重点高中是我们中学本期的主要工作目标和任务,被列为区政府xxx年为教育所办大事实事之一。我们在市教育局、区委、区政府、区教育局的正确领导和大力支持下,学校领导班子以前所未有的热情、坚韧不拔的毅力,充满必胜的信念,克服一切艰难险阻,付出了大量的心血和劳动,带领全体教职...

  • 供电局内部审计工作总结 -总结

    近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导,供电局内部审计工作总结。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内...

  • 有关学院内部审计工作总结范文

    创建省级重点高中是我们中学本期的主要工作目标和任务,被列为区政府xxx年为教育所办大事实事之一。我们在市教育局、区委、区政府、区教育局的正确领导和大力支持下,学校领导班子以前所未有的热情、坚韧不拔的毅力,充满必胜的信念,克服一切艰难险阻,付出了大量的心血和劳动,带领全体教职工团结拼博,辛勤工作,目前...

  • 武钢内部审计创新之路

    武汉钢铁(集团)公司(以下简称武钢)是我国以"全、薄、专"著称的重要板材基地,具备年生产钢铁各800万吨的综合生产能力.近年来,武钢在不断优化产品结构,加快技术进步和技术改造,努力拓展国际、国内市场的同时,不断建立健全现代企业制度,注重建立健全国有企业监督管理机制,充分发挥内部审计的独立监督和评价作...

  • 内部审计在企业中的应用

    摘 要:内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计的目的是协助组织的管理成员有效地履行他们的职责,促进有效的控制成本费用,达到服务于企业管理,最大限度的提高经济效益。内部审计履行监督、管理、控制、评价、鉴证、服务职能,向组织提供与所审查的...

  • 内部审计工作计划

    内部审计工作计划第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。3 、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。4 、会计...

  • 内部审计与风险管理毕业论文

    近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进行了探讨。近年来,有些内部审计组织开始介入风险管理,并将其作为内部审计的重要领域,这一做法得到了国际内部审计职业界的普遍认可,以至于国际内部审计师协会在1999...

  • 内部审计工作内容

    内部审计工作内容一、审计立项与授权(一)审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目,即审计对象。审计对象包括集团下属的各子公司,集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计对象的选择一般由以下三种方式决定:1、集团法审部通过对集团的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表,经...

  • 公司内部审计报告范文

    一年结束了,每个公司都需要做好公司内部审计报告的。下面是小编为大家整理了公司内部审计报告范文,希望能帮到大家!篇一:企业内部审计报告审计时间:20xx年4月14日-20xx年4月16日审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和...