后勤保障管理制度(通用15篇)
在学习、工作、生活中,制度的使用频率逐渐增多,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。我们该怎么拟定制度呢?下面是小编帮大家整理的后勤保障管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

后勤保障管理制度 1
第一章总则
第一条为使本集团后勤治理更科学、标准,制造良好的工作、生活环境,不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益,特制订本制度。
其次条本制度主要包括:车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机治理等。
第三条本集团各级员工,均应遵守本制度各项规定。
第二章车辆治理
第一节大客车的治理
第四条员工乘坐规章
(一)员工凭本人上岗证或穿工作服上车,应在规定时间前到指定站点候车。
(二)员工应等车停稳前方可上、下车,不得拥挤、抢座、起哄,上车后要坐稳扶牢,如由于员工本人的责任而发生事故,公司概不负责;拥挤者罚款10元。
(三)严禁携带热水壶、扁担等物,及超10公斤的货物上车。
(四)车内严禁吸烟、吐痰,保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他锋利物等在车上刻、划、涂、写,违者罚款100元。
(五)做到文明乘车,树立高尚风格,两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。
(六)大客车只限本公司员工乘座,严禁带客上车,任何人带客上车,带客者每人次罚款10元。
(七)非本公司员工确需乘公司大客车的,须经领导批准并到人事部门办理乘车证,凭证乘车。
第五条对大客车驾驶员的要求与奖罚
(一)大客车必需依照公司的安排,定时定点接送员工,确保员工上下班不迟到。
(二)严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车,不得任意停车上下,否则赐予驾驶员每次罚款5元。
(三)司机负责监视员工乘车,员工一律凭本人上岗证(乘车证)或穿工作服上车,制止带客,违者赐予驾驶员每人次罚款5元。
(四)驾驶员应做到文明、安全驾驶,如发生意外事故,驾驶员负责保险公司索赔后缺乏局部的损失费总额10%的责任。
(五)严格执行各项交通法规,凡因违犯交通部门有关规定被罚款者,驾驶员应负30%的责任。
(六)公司急需用车时,驾驶员应随叫随到。如因特别状况属于加班的,另发给驾驶员加班费,临海市内每次发给加班费10元,临海市外每次发加班费30元。
(七)做好车辆性能的日常维护、保养,保持车辆清洁、美观,确保安全接送员工。
(八)车辆修理、加油必需在公司指定地点进展。
(九)油耗实行定标准年终结算。油耗标准是:市区、麻山车21.75公升/百公里,其他为21.6公升/百公里。节省局部的60%奖给驾驶员,超出局部罚驾驶员40%,奖罚年终结算、兑现。
(十)合理把握好轮胎消耗、车辆修理等费用,掌握在最低范围,年终结算,视其实际状况奖罚兑现。如发觉有意铺张铺张或弄虚作假行为,视情节轻重,予以不同程度的罚款,情节严峻者予以除名。
(十一)一年内无任何责任事故未受到任何惩罚的驾驶员,年终赐予肯定的嘉奖。
(十二)必需停在公司外过夜的`车辆,驾驶员住房由公司解决。
(十三)聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》(随车工具注册登记,期满移交,缺者驾驶员如数赔偿)。
其次节小汽车的治理
第六条小车队要为公司领导和有关部门供应优质效劳,树立良好的工作形象和效劳意识,做到安全行车、效劳周到,使领导用车时感到满足、放心;加强学习,提高驾驶技术,自觉听从领导工作安排,勤勤恳恳踏实工作;严格遵守公司规章制度,做到按时上下班,上班时不做无关的事情,坚持原则,不出私车。出私车者,每次赐予200元的罚款;小车驾驶员须做好值班工作,办公室不得无故缺人。公司用车,驾驶员须随叫随到;同时,每次出车必需进展车辆出入登记。
第七条为保证正常用车,小车实行派车制度。除董事长、总裁以外,公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》,由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特别状况来不及办理申请手续的,应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车,视为出私车。
第八条准时做好车辆修理和保养工作,确保车况良好、车容干净,无特别状况,有车库车辆必需入库,不得随便停放,违者每次罚款10元。车辆修理、加油必需在公司指定地点进展(特别车辆修理例外)。出车外地所发生的费用,分次单独报销,每次出车回公司后三天内必需办理完毕报销手续(每月1—5号例外),其报销单由用车部门的负责人确认、签字,否则不予报销;若董事长、总裁用车,由总裁办主任确认、签字。
第九条严格执行好各项交通法规,确保行车安全。如发生交通事故,每次500元以内(包括500元)驾驶员不负经济责任;500元以上的责任事故,在保险公司索赔后,缺乏局部驾驶员应负1%的责任。
第十条违反交通治理条例,每年累计罚款500元以内(包括500元)驾驶员不负责任;罚款超过500元以上的,驾驶员应负超过局部10%的责任。
第十一条驾驶员安全文明奖。
为鼓舞驾驶员安全行驶、文明效劳,特设立驾驶员安全文明奖。
年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、效劳态度、车辆保养、行驶里程进展考核,考核总分为100分,满100分赐予3000元的嘉奖,缺乏100分,则按比例计算赐予嘉奖。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为:
1、无500元以上的责任事故占50%;
2、无500元以上的罚款占20%;
3、效劳态度良好占10%(此项由公司各中心打分,取其加权平均分);
4、车辆保养好、车容干净占10%。
5、行驶里程占10%(最高的为10%,次之9%,以此类推)。
第三章宿舍治理
第一节守则
第十二条厂车不行送达的各镇员工、特别工种(经领导批准),可安排职工集体宿舍,且每人每月缴纳10元住宿费。中层治理人员可安排公司住房一间,且每人每月缴纳30元的住宿费,副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。符合条件的职工入住公司宿舍时,必需到后勤处办理入住手续。
第十三条住宿员工及家属应保持宿舍区的清洁、卫生,做到无垃圾,不随地吐痰,严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物,不得在划线区外摆放车辆。
第十四条爱惜宿舍的集体财产和所配置的生活用品及水、电等设施,如造成损坏,须照价赔偿;平常要节省用水、用电。
第十五条随时做好防火、防盗、防爆工作,准时排解隐患;宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器;严禁私接电路。
第十六条宿舍内做到安定团结,不打架,不骂人,宿舍内不得留宿他人或亲友,确需留宿的,须在门卫处登记;不得有酗酒、赌博或传播淫秽音像、书画及其他违法行为。
第十七条宿舍内不准猛烈活动、喧哗或用器具制造噪音,电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高,以免影响他人休息。
第十八条住宿员工在房位安排定位后,个人不得将钥匙转借给他人使用,也不得任意调换,如有特别状况需调换,须经后勤处同意前方可。如擅自离厂五天,公司将对房位另作安排,责任自负。
第十九条全体住宿人员必需无条件协作后勤处对宿舍区的检查工作,听从治理、派遣与监视,不得拒绝和阻拦。
其次十条职工在离职时应到后勤处办理退房手续。
其次节套房
其次十一条凡住公司套房的员工(包括家属)严格遵守用水规定,不得到集体宿舍区公用水槽用水,不得到公司开水桶处翻开水。
其次十二条套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮番清扫,确保公共楼道的清洁卫生。
其次十三条严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品,以免砸伤他人。
其次十四条宿舍区内严禁饲养禽、畜。
第三节集体宿舍
其次十五条常常保持宿舍前水槽清洁,不准向槽内投脏物,确保水槽畅通。
其次十六条住宿人员要准时关窗锁门,保管好私有财物,属保管不慎而丧失的”责任自负。
其次十七条宿舍内不得存放易燃、易爆等危急品,制止使用煤气灶和电炉。
其次十八条宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿,不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者,一律不准住宿。
其次十九条晚上10:30前必需熄灯,熄灯后不得影响他人休息。
第三十条室内成员如擅自发生变更,同室的成员都应准时主动向后勤处反映状况。
第三十一条卫生间内制止乱写、乱画、乱贴、乱刻,应常常保持公共场所的清洁卫生。
第三十二条清厕人员做好厕所的卫生保洁工作,并定期进展消毒。
第四节租房治理
第三十三条员工租住公司的房屋,统一到后勤部签订租房协议,每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。
第三十四条租户不得损坏住房内的各种设施,如有损坏(人力不行抗拒外),由本人负责修理。租期满后保持住房内各种设施完好,如有损坏,按价赔偿。
第五节浴室治理
第三十五条入浴应自觉遵守浴室治理制度,严格按先后挨次入室洗浴。
第三十六条入浴必需带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴(临时上岗证无效);上岗证及“浴票”不得转借他人使用。
第三十七条洗浴者必需爱惜公物,留意保持浴室清洁。
第三十八条治理员应文明礼貌待人,须维护好浴室秩序。
第三十九条治理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作;治理好浴室内的全部设施。
第四十条治理员须做好浴室的清洁卫生工作,确保浴室的干净。
第六节罚则
第四十一条有违反上述规定者罚款10—20元。
第四十二条集体宿舍如使用煤气灶、电炉,除没收器具外,罚款100元。
第四十三条如有盗窃行为,经查实后,除退还赃物外,赐予以一罚十的惩罚,情节严峻的开除出厂或移交司法机关依法处理。
第四章医务室治理
第四十四条医务室工作人员坚固树立时刻为病人效劳的思想。
第四十五条交接班时应当做好交接班手续(卫生、现金、应收帐款以及处方)。严格遵守请假制度,医务室负责人向总裁办请假,其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出,必需填好外出登记表。
第四十六条药品的进购。医务室需进购药品,负责人先做好询价工作,然后将购药申请单和价格表交总裁办,由总裁办审查后购药,医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作,并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库,违者责任自负并处以100元罚款。
第四十七条出售药价由医务室会同总裁办共同商定,并准时通知有关财务人员。
第四十八条医务室的详细操作必需严格、标准,杜绝发生医疗事故,按上级卫生部门的要求,做好各种医务工作记录。
第四十九条医务室做到一病一处方,主诊医生所开处方须一式二份,经病人签字后,一份留存,一份交财务。空白处方向总裁办登记领取,不得缺号。
第五十条医务室实行药品与帐款分开治理。帐款由财务中心统一治理,药品由医务室负责治理。医务室的药品、处方、现金须相全都,每月进展盘点,如发生药品、现金短缺,则医生与护士各负50%的责任,并在其工资中扣除。
第五十一条医务室不得使用过期、无有效期的药品,对此类药品准时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁,违者责任自负。
第五十二条员工就医取药不能欠费(工伤等特别状况例外),如发生欠费,应由值班者自行摧收。
第五十三条做好医务室的清洁卫生工作,每天小扫一次,每周大扫一次。
第五十四条公司将不定期对医务室的各项工作状况进展考评。
第五章食堂治理
第五十五条员工应严格遵守公司规定的用餐时间,用餐买菜要自觉排队,文明有序,不得插队、挤闹、起哄,违者罚款50元,情节严峻者将开除出厂。
第五十六条员工必需厉行节省,不得有剩菜剩饭,违者罚款50元。
第五十七条就餐员工一律听从食堂治理和监视,要爱惜公物,不得把餐具带出食堂或占为己有,违者罚款50元,情节严峻者开除出厂。对损坏各类公物者,要照价赔偿。
第五十八条食堂要有规划的进展选购,严禁选购腐烂、变质食物,防止食物中毒。坚持实物验收制度,做好本钱核算。
第五十九条食堂要按时开饭,仔细做好职工就餐登记或打卡工作,做到日清月结,帐物相符。
第六十条食堂工作人员要对饭菜进展合理搭配,品种力求多样化;提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的,须有事先预约或通知,保证供给。
第六十一条食堂做好各项卫生工作:做到餐具、炊具洗刷洁净,餐具每餐消毒;食堂内外环境每天清扫,每周一次大扫除;食堂工作人员必需穿戴干净,搞好个人卫生。炊事人员每年进展一次检查,无安康合格证者,不准在食堂工作。
第六十二条做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故发生;下班前要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。治理人员要常常催促、检查,做好防火防盗工作。
第六十三条遵守制度,树立为生产第一线效劳的思想,努力做到饭熟菜香。
第六章电话、手机治理
第六十四条集团内每部电话话落实到人,实行密码治理,密码专人使用,公务话费实报实销;私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者,除从工资中扣除全部费用外,并根据情节轻重予以50元的罚款,屡教不改者按公司相关制度从严处理。
第六十五条直拨电话、传真机由所属部门负责治理,任何人不得拨打私人电话,违者,扣除所拨电话费用,罚款50元,屡教不改者按公司相关制度从严处理。
第六十六条新装固定电话、商务电话、宽带,必需经部门领导审定,不得擅自安装。
第六十七条公司治理人员自行配备手机,并主动参加集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话,违者每次罚款50元,三次以上赐予通报批判,并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量缺乏、手机损坏、外出遗忘带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需保持每天24小时不关机。
第六十八条治理人员如需办理包月送手机,必需先经过部门领导同意,由部门领导报董事长、总裁批准,经批准同意后统一办理,不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丧失的责任自负。包月期限未满离职,手机话费由公司帐户付费的治理人员,需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续,如不办理,在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的治理人员,由本人存足差额话费及押金,并办理担保关系转移等手续。如不办理,在其工资中扣除相关费用。
第六十九条手机话费治理:副总裁以上治理人员每月话费在400元内实报实销,401-600元内按总额的90%赐予报销,超601元-1000元,按总额的70%赐予报销,1000元以上不予报销。四、五级治理人员每月话费在250元内实报实销,251-500元内按总额的90%赐予报销,501-1000元按总额的50%赐予报销,1000元以上不予报销。六、七级治理人员150元/月,八、九级治理人员100元/月,特级办事员50元/月。另依据不同的工作性质和岗位需求,经董事长、总裁批准,对局部治理人员的话费赐予适当调整。
第七十条如因工作需要消失话费量增加的,由本人提出申请,并附前3个月的通话记录,经本部门领导同意,报董事长、总裁批准后,赐予相应增加其报销金额或报销额度。
第七十一条治理人员因出差(如省外、国外漫游)产生话费增加的,以当月通话记录为准,公话全报,私话自负。
第七十二条治理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的,必需经过董事长、总裁同意签字前方可办理,只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。
第七十三条新聘治理人员,由所属部门领导依据其岗位级别,核定报销额度及起始月份,由总裁办人员办理话费报销手续。
第七十四条话费报销以单个手机号码为准,不得频繁更换手机号码,以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据,隔月不予办理。
第七十五条手机虚拟网治理:公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优待政策,参加虚拟网时仔细填写入网登记表,必需做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码,先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话,违者,取消入网资格,并按公司相关制度从严处理。
第七章附则
第七十六条本制度由总裁办拟订,经总裁办公会核准后公布实施。
第七十七条原制度如与本制度相抵触,按本制度执行。
第七十八条本制度由总裁办公室负责解释。
后勤保障管理制度 2
1、办公室和试验楼的电开水器每天定时开放,由两个负责寝室治理的教师负责。若不按时开关的,每次扣1分。若水电工未发觉电开水器不按时开放的扣相关责任人1分。
(春冬)早上:6:00—8:00,中午:12:00——2:00,晚上5:40—熄灯(夏季)早上:6:00——8:00,中午:12:00——3:00,晚上6:40——熄灯
2、校园内的全部水龙头必需顺手关闭,不得消失长流水造成铺张。责任教师:总务处水电工,责任班级:卫生区所在班级。发觉一次因水管关闭不严,造成长流水的,扣班级考评分2分,属于水龙头坏的造成长流水的,水电工不能准时发觉处理的,扣水电工绩效考核分1分。
3、班级超时用电一次,扣班级5分。若水电工未检查的,扣水电工1分。
4、办公室超时用电一次(室内无人用电或晴天亮灯)扣负责人2分,组员1分。水电工为检查到的,扣水电工1分。
5、任何人不得在校使用大功率电器(电磁炉、电饭锅、电动车充电等),否则没受用电器,并罚款20元。
6、所用财产若有损坏,要照价赔偿,有意损坏的,加倍惩罚,并酌情扣除班级考评分2—10分。教室里的门窗玻璃黑板损坏的,2天内赔偿或修正到位,桌凳损坏的,3天内赔偿或修正到位,否则按天数扣除班级考评分,直到赔偿或修正到位。
7、按时足数到餐卡室领取住校生月票,保证住校生在校就餐。少买一人次月票的扣考评分2分,一周内餐费请不完的,扣3分,以后按天累加(每天3分)。
8、不准践踏花池草坪,违者,一人次扣班级考评分2分。完整后勤保障治理制度篇3
一、遵守学校有关固定资产和修理物品治理规章制度,并建立库存物品的数据库。
二、库存固定资产和修理物品应按规格分类放在货架上,堆放整齐洁净,一目了然。
三、严格固定资产的进出手续。
四、符合入库的修理物品,严把入库验收关,要仔细核对物品名称、规格、数量、价格和依据审核无误的货单和有关原始凭证,填写入库单,并选购人员和仓库员签字确认后,方可入库,货物清单附入库单后面存底。
五、严把修理物品出库手续,领料人员必需写好所需物品清单,仓库员核实后,填写出库单,领料人员签字确认,清单附出库单后面存底。更换新物品的废旧物品收回仓库,统一处理。
六、物品入库和出库,必需根据有关规定准时登记入帐,做到帐物相符,并不定期的对库存物品进展清点、核对,随时把握库存物品的数量,并向领导汇报库存物品状况,保证修理物品正常供给。
七、库房内严禁吸烟,严格执行安全防范措施,随时关好库房门窗,加强治理,确保防火、防盗、防鼠、防潮、防虫、防霉等“六防工作”。并保持库房的清洁卫生。
八、做好卫生工具和劳保用品的发放工作。
完整后勤保障治理制度篇
一、凡已清查建账的'固定资产,使用单位要爱惜和保管好,不经主管部门批准,不得随便搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门,应有专人负责治理、建卡、登记,物资损坏或丧失,应查明缘由,写出书面报告,经主管部门领导批准后,方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时,应先写出书面申请(需图纸要带图纸),说明缘由,经主管部门及校领导审批后,方可统肯定做或购置。不得私自购入,否则不予报销。
四、凡新购入固定资产,要严格出入库手续,应先到后勤仓库办理物资验收入库单,验收合格后,入固定资产账,加盖固定资产章后,方可到财务科报销。
五、全校固定资产,主管部门有权调动,并准时办理有关手续,开据凭证,各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废,使用单位填写报废单,按固定资产价格治理权限审批后,方可报废。无手续者,不得随便报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次,将清查状况准时向主管部门汇报,学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要帮助主管部门的治理人员仔细清查汇总。
八、为使固定资产治理正规化,主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与治理状况。若有账物不符现象,按规定扣发科室奖金。
九、固定资产治理和使用应纳入科室工作的重要内容,做到合理使用,治理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人或科室必需马上写出书面报告,说明缘由,依据情节按有关规定处理,对隐情不报者,应严加惩罚。
后勤保障管理制度 3
(1)加强全员医疗废物治理的教育和培训,捉高其治理的意识,人人参加治理,落实到位,责任到人。
(2)严格医疗废物的分类治理。医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物,上述废物必需分类,不得混合放置
——感染性废物:包括被病人的血液、体液、排泻物污染的棉球棉签、纱布、注射器、输液皮条等一次性医疗物品、废弃的被服、被隔离收治的传染性病人的生活垃圾、病原体的培育基、标本菌种、废弃的医学标本血液、血清等。
治理方法:病区、门诊、检验科、产房、手术室等科室所使用后的棉球、棉签、纱布,注射器、输液皮条等感染性医疗垃圾、传染病区病人的生活垃圾全部放入专用的黄色塑料袋存放。
——损伤性废物:包括废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀、玻璃试管、安瓿等。治理方法:病区、门诊、检验科、产房、手术室将废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀放入专用的利器盒中。
——药物性废物:包括过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。治理方法:药剂科、病区、门诊等科室如有上述药物性废物一律用黄色塑料袋存放。医务人员、行政办公室、医院食堂的生活垃圾一律用黑色垃圾袋存放。
(3)各科室在存放医疗废物前,认真检查塑料袋有无破损、渗漏,存放的医疗废物只能到达塑料袋的3/4后必需进展封口,放人塑料袋内的全部医疗废物不得再取出。
(4)科室、病区必需根据医院规定的时间和道路运送医疗废物、垃圾至医院指定的暂存点。
(5)存放垃圾的.容器、运送垃圾的车辆每日用含氯消毒剂1500/l或0 5%过氧乙酸进展消毒和清洁。
(6)对一次性医疗废物,由专人进展回收,做好交接、数量登记,交科室当班人员签名。
(7)医院医疗废物一律由医疗废物处置中心进展处置。医疗废物暂存区域制止吸烟、饮食,非工作人员不得入内。定期用含氯消毒剂1500/l或0.5%过氧乙酸进展消毒和清洁。
(8)各科室不得私自处理上述任何污染废物,如发觉有违规者,由所在科室的负责人担当全部责任。
2、后勤保障制度(通讯、车辆、设备、药品、物资保障制度)
(1)、成立以分管院长为组长的物资保障领导小组,负责突发大事通讯、车辆、医疗设备、药品和防护物资的需求规划和安排规划的制定,沟通与属地突发大事工作指挥部物资保障组的联系渠道,保证医疗应急救援一线工作的需要。
(2)、把握本医疗机构应急处置工作的医疗设备、常用药品、防护物资的根本状况,了解相关的供求状况,多渠道组织资源。
(3)、对局部选购困难的药品,制定选购预案,疏通供给渠道,确保药品的供给。
(4)、对紧急需求的物资、药品、设备提出调配的方案,并负责落实。
(5)、必需保持车辆24小时处于待命状态,不得用于非救援工作,驾驶员必需做好出车前、途中、完成任务后的车辆自检自查工作;
配备必要的急救设备、常规急救药品和急救器材,急救设备、急救药品和器材使用要纪录完整。
(6)、物资保障成员要保障通讯畅通,不得因通讯因素影响突发大事的应急处置工作。
后勤保障管理制度 4
(1)加强全员医疗废物治理的教育和培训,捉高其治理的意识,人人参加治理,落实到位,责任到人。
(2)严格医疗废物的分类治理。医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物,上述废物必需分类,不得混合放置
——感染性废物:包括被病人的血液、体液、排泻物污染的棉球棉签、纱布、注射器、输液皮条等一次性医疗物品、废弃的被服、被隔离收治的传染性病人的生活垃圾、病原体的培育基、标本菌种、废弃的医学标本血液、血清等。
治理方法:病区、门诊、检验科、产房、手术室等科室所使用后的棉球、棉签、纱布,注射器、输液皮条等感染性医疗垃圾、传染病区病人的生活垃圾全部放入专用的黄色塑料袋存放。
——损伤性废物:包括废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀、玻璃试管、安瓿等。治理方法:病区、门诊、检验科、产房、手术室将废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀放入专用的利器盒中。
——药物性废物:包括过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。治理方法:药剂科、病区、门诊等科室如有上述药物性废物一律用黄色塑料袋存放。医务人员、行政办公室、医院食堂的生活垃圾一律用黑色垃圾袋存放。
(3)各科室在存放医疗废物前,认真检查塑料袋有无破损、渗漏,存放的医疗废物只能到达塑料袋的3/4后必需进展封口,放人塑料袋内的全部医疗废物不得再取出。
(4)科室、病区必需根据医院规定的'时间和道路运送医疗废物、垃圾至医院指定的暂存点。
(5)存放垃圾的容器、运送垃圾的车辆每日用含氯消毒剂1500/l或0 5%过氧乙酸进展消毒和清洁。
(6)对一次性医疗废物,由专人进展回收,做好交接、数量登记,交科室当班人员签名。
(7)医院医疗废物一律由医疗废物处置中心进展处置。医疗废物暂存区域制止吸烟、饮食,非工作人员不得入内。定期用含氯消毒剂1500/l或0.5%过氧乙酸进展消毒和清洁。
(8)各科室不得私自处理上述任何污染废物,如发觉有违规者,由所在科室的负责人担当全部责任。
2、后勤保障制度(通讯、车辆、设备、药品、物资保障制度)
(1)、成立以分管院长为组长的物资保障领导小组,负责突发大事通讯、车辆、医疗设备、药品和防护物资的需求规划和安排规划的制定,沟通与属地突发大事工作指挥部物资保障组的联系渠道,保证医疗应急救援一线工作的需要。
(2)、把握本医疗机构应急处置工作的医疗设备、常用药品、防护物资的根本状况,了解相关的供求状况,多渠道组织资源。
(3)、对局部选购困难的药品,制定选购预案,疏通供给渠道,确保药品的供给。
(4)、对紧急需求的物资、药品、设备提出调配的方案,并负责落实。
(5)、必需保持车辆24小时处于待命状态,不得用于非救援工作,驾驶员必需做好出车前、途中、完成任务后的车辆自检自查工作;
配备必要的急救设备、常规急救药品和急救器材,急救设备、急救药品和器材使用要纪录完整。
(6)、物资保障成员要保障通讯畅通,不得因通讯因素影响突发大事的应急处置工作。
后勤保障管理制度 5
1、目的和范围:
为公司全体员工服务,通过规范公司后勤保障管理,保证公司各项业务正常运作,从而为员工创造良好的工作环境,提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。
2、职责
2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工,保证各项办公物资及时送达,提供便捷的交通工具和整洁的工作环境,合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围,进而提升人力资源物理环境管理水平。
3、工作流程:
3.1办公用品管理制度
3.1.1公司办公用品(包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等)由综合管理部指定专人负责管理。
3.1.2各部室应于每月25—30日(5日内,如遇节假日应提前),将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部,经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。
3.1.3临时需要购置的特殊用品,应报部门分管副总经理审批,单件金额在1万元以上的必须报总经理审批,再由综合管理部统一按批示办理。
3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品,领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
3.1.5工作调动或离开本公司者,必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。
3.1.6上缴回归之物品要完整齐备,若已损坏,应作合理解释,故意损坏或遗失者,除照价赔偿外,还应酌情处罚。
3.2公用办公设备的使用规定
3.2.1复印机、传真机、打印机:综合管理部派专人负责维护,以便及时排除故障。
3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册,上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机,也应参照本通知精神,制定有关规定,并由专人管理,综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
3.3车辆管理办法
3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制,包干使用和维护车辆。
3.3.2各部门因公用车,报由综合管理部行政后勤办统筹安排。
3.3.3驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。
3.3.4员工需要用车时,由申请人填写《公司派车单》(一式两联),经所在部门经理签字(派用中巴车须经部门总监或副总经理批准),再交综合管理部派车。驾驶员凭单(第一联)出车,第二联由综合管理部留存,保管期限为一个月。
3.3.5所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。
3.3.6用车毕,车辆统一停放在公司规定的车位,不得私自将车开走。
3.3.7各部门若借用公司车辆(非因公,原则上不予借用),应在三天前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等),经公司总经理审批后方可借用。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担,具体办法如下:驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认),并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司综合管理部提供该车的行车标准(每百公里耗油量),如实统计本次借车的`油费及其他有关费用,并将费用提交借车单位,由借车单位承担该笔发生额。
3.4邮政通讯事务管理制度
3.4.1做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。
3.4.2每年年底前做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。
3.4.3各部门因公需办理快件、平信等邮政事务,统一由综合管理部代办。
3.5采购与仓库管理办法
3.5.1采购范围:公司办公所需的用品用具。
3.5.2规范采购点:所有物品均需定点采购,建立合格供应商档案。
3.5.3申购程序部门申请→综合管理部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门
3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实,并做好入库登记手续,然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点,统计办公用品的数量和使用金额。
3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。
3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理,保持仓库整洁。
3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管,不得丢失。
3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施,避免产生物品腐烂、变质等现象。
3.5.9仓管员要树立安全防患意识,避免产生火灾、盗窃现象。
3.6安全、卫生管理办法
3.6.1公司内公共场所严禁吸烟,注意用电安全,严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器;注意防火,如发现事故苗头,必须立即处理并及时报告综合管理部,及时消除隐患。
3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管,人员离开应将抽屉或保险柜锁好,提高防盗意识。
3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率,提升公司的对外形象。
3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》,自觉维护办公场所的环境卫生,各部门应对本部门的办公环境负责,并落实到个人。
3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动,对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。
3.7.票务管理
3.7.1公司员工因公出差需要预定票务的,按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表,需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。
后勤保障管理制度 6
1、认真执行《幼儿园卫生保健制度》,负责管理园内的卫生保健工作。
2、负责制定园全年的卫生保健工作计划和总结;主持召开园的各种卫生保健会议,检查各班级的保健保育工作落实情况,协调园内外关系。
3、参与制定人员编制,明确岗位分工及人事的聘任、调离、晋升考核,合理安排保健、保育、炊事人员的工作。
4、组织园保教人员参加保健知识业务学习,提高保教人员的保健知识水平。
5、勤俭办园,管理好园的财力、物力。做好学期预算,统筹园各种经费的合理开支。保证伙食费的专款专用,指定专人负责对采购物品的验收。
6、重点抓好园内的疾病预防、膳食管理、做好清洁消毒、隔离工作的管理。掌握幼儿伙食费的'分配标准、幼儿每日需要营养的平均供给量标准,以及每月伙食费的盈亏情况。
7、负责抓好园内的卫生保健、保育、早教等工作。根据6岁前儿童不同的生长发育特点,以及心理卫生特点,认真做好膳食管理、保育护理、早期教育等工作。
8、实施科学化、规范化管理,及时了解国内外有关幼儿园卫生保健工作的信息动态,吸取经验,不断改进。定期参加卫生保健知识的培训,提高自身的管理水平。
9、协调好幼儿园与社会各方面的关系,争取社会和家长的配合。向家长宣传科学育儿知识和保健知识,使园内教育、社会教育、家庭教育有机结合起来。
10、检查卫生保健制度的落实情况及园内的安全保卫工作,杜绝意外事故的发生。负责管理后勤人员的工作和学习,硬件设施的改造、维修,每周一次的卫生检查等工作。
后勤保障管理制度 7
食品仓库卫生管理制度
(一)食品仓库实行专用,并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常。
(二)食品应分类,分架,隔墙隔地(20公分以上)存放,各类食品有明显标志,注明食品质量及进货日期。有异味或易吸潮的食品应密款保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏保存。
(三)冰箱、冷库要经常检查,定期化霜,保持霜薄气足。
(四)建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期,变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。
(五)食品成品,半成品及食物原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放。
(六)食品仓库应经常开窗通风,定期清扫保持干燥和整洁。
(七)工作人员应穿戴整洁的工作衣帽,并保持个人卫生。
烹调加工卫生制度
(一)不选用,不切配、不烹调,不出售腐败、变质、有毒有害的食品。
(二)食品必须切成小块,充分加热,烧熟煮透,防止外熟内生。
(三)隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。
(四)炒菜、烧煮食品勤翻动,勤洗刷炒锅。
(五)刀、砧板、盆、抹布等食物容器生热分开,所用工具、容器要定期清洗消毒,经常保持清洁。不用配菜盘装熟菜,不用抹布揩碗、盆,滴在盘边汤汁用消毒布揩。不用勺品味,食品容器不落地存放。
(六)制作点心用原料要以销定量,制作时不滥用色素、香精等食品添加剂,严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。
(七)烘烤食品受热均匀、蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。
(八)工作结束后,调料加盖,做好巩固、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
(九)操作人员应注意个人卫生,穿戴清洁的工作衣帽不留长指甲,不蓄长发和胡须,不吸烟,不随地吐痰和橹鼻涕。
(十)应具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器,做到班产班清。
(十一)排烟、排气设施齐全有效,通风良好,保持下水道畅通,地沟内无积水、无污染。
(十二)健全防尘、防蝇、防鼠、防腐设施。
48小时留样制度
(一)每样食物取样不少于200克。
(二)将留样样品置于专用容器内,容器外要表明食品名称,留样时间及留样的重量,放入专用冰箱中。
(三)各种样品留置于冷藏设备中保存48小时以上,以备检查,48小时后无特殊情况予以废弃。
(四)由备餐间工作人员专人负责进行留样品种、时间的书面记录并签名。
(五)食堂班长负责留样情况和制度落实情况的检查,并做好审核记录并签名。
食品采购卫生制度
(一)采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质,霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。
(二)鲜(冻)畜禽肉类食品本批次必须经兽医卫生检验合格方可采购。
(三)进口食品本批次必须经口岸进口食品法定检验机构检验合格方可采购。必须有中文标识。
(四)其他食品本批次必须有检验合格证或化验单方可采购。
(五)经省级以上卫生行政部门批准的食品,应有批准证明。
(六)首次采购该食品的,应索取食品生产经营企业的卫生许可证复印件。
(七)采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、配料表、生产日期、保存期(保质期)、保存条件等内容。
(八)采购食品做到有计划进货,勤进勤出,运输车辆和容器应专用,严禁与其他食品混装、混运。
食品、原料验收制度
(一)验收所购食品及原料应同时查验检验合格证或化验单,对首次购入的食品应查验厂家的卫生许可证复印件。
(二)采购鲜(冻)畜禽的,查验畜牧兽医部门出具的兽医检验、检疫合格证明。
(三)对所购食品及原料进行感官检查,要求色、香、味、形正常。对腐败变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物、有毒有害、掺杂掺假或其他感官性状异常的食品及原料不予验收并有记录。
(四)验收定型包装食品,标签上应有品名、配料表、净含量、厂名、厂址、生产日期、保质期或保存期、质量等级、产品标准号等内容;食品添加剂还必须有明确标示的“食品添加剂”字样。
(五)指定专人负责查验检验合格证或化验单、卫生许可证复印件,并进行登记、归档,保管期限不少于该批次食品的保质期或卫生许可证的有效期。
配餐管理制度
(一)工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩,操作前洗手消毒,保持个人卫生。
(二)食品使用专用工具分检、传递食品。专用工具应当定位放置,防止污染。
(三)饭菜现做现吃,以销定产,尽量不隔餐、不过夜。剩余食品及时冷藏。隔餐隔夜食品食用前充分加热,不出售感官异常或变质食品。
(四)盛放直接入口食品的容器、工具应当专用,用完后及时清洗消毒,保洁备用。禁止使用废旧报纸、不洁塑料袋包装食品。
(五)保持室内清洁卫生,每次紫外线灯照射空气消毒不少于30分钟,配餐台及时清洗,供餐结束随手关闭销售窗,防蝇防尘。
废弃食用油脂管理制度
(一)为加强对废弃油脂的管理,防止食品和环境的污染,指定本制度。
(二)及时收集生产经营过程中产生的废弃油脂,并使用专门标有“废弃油脂专用”字样的密闭容器盛放,由专人对废弃油脂进行管理。
(三)每月由专门统计废弃油脂的种类、数量和去向,以及防止污染的设施、类型。
(四)除部分可作为废弃物排放的废弃油脂,收集的废弃油脂销售给废弃油脂加工单位和从事废弃收购的单位。
(五)每年与废弃油脂收购单位签订购销协议,并建立登记台帐,记录每批油脂销售的时间、数量、单位、联系人姓名、电话、地址,并长期保存。
面点间卫生制度
(一)原料经检查挑选,发霉、虫蛀、变质原料不用。
(二)操作前肥皂洗手,穿戴清洁的工作衣帽。
(三)制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净。
(四)馅心用多少加工多少,剩余馅心放入冰箱储存。
(五)鲜蛋经清洗消毒后使用。
(六)添加剂按《食品添加剂使用卫生标准》规定使用。
(七)裱花蛋糕在专间内进行,工具、用具严格消毒。
(八)工具、用具、容器、盛器生熟分开,成品容器专用。
(九)成品放入清洁的食品橱内,做到防蝇、防尘、防鼠。
(十)工作结束将刀、案板、面缸、食品容器等洗刷干净。
粗加工间卫生制度
(一)有专门加工场地和验收制度,清洗加工食品先检查质量,腐败变质原料不加工使用。
(二)清洁池做到荤、素分开,上下水通畅,设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。
(三)肉类清洗后无血、毛、污,鱼类洗后无鳞、腮、内脏。活禽宰杀放血完全,去净羽毛、内脏和头、爪。蔬菜按“一拣、二洗、三切”的.顺序操作,洗后无泥沙杂草。
(四)加工后食品原料要放在清洁容器内(肉禽鱼类要用不透水容器),荤素食品分开使用,不落地,有保洁、保鲜设施。
(五)工作人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。
(六)防尘防蝇设施齐全,运转正常。
切配间卫生制度
(一)检查食品质量,腐败变质和有毒有害食品不切配。
(二)绞肉机等机械设备用后拆开冲洗干净。
(三)待用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。
(四)工具用具做到刀不锈、砧板不霉,加工台面、抹布干净。
(五)食品容器、盛器清洁,点菜牌、木夹子等不接触食品。
(六)切配水产品的刀、砧板、抹布、刮洗干净后再切配其他食品。
(七)冰箱专人管理,定期化霜,经常检查食品质量,半成品与原料分开存放。
(八)配菜结束拖清地面,工具、用具清洗干净,保持室内清洁卫生。
餐具消毒卫生制度
(一)餐具、茶具、熟食用具用后立即清洗容器消毒,做到使用一次,清洗消毒一次。
(二)餐具清洗消毒必须严格按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的顺序操作。
(三)餐具消毒应达到下列要求。
1、煮沸:餐具浸没水中煮沸10分钟以上。
2、蒸气:流动蒸气持续10分钟以上。
3、红外线:将洗涤好的餐具放入消毒柜内,温度保持100度,消毒时间不得少于15分钟。
4、药物:对不宜蒸、煮消毒的炊具、茶杯、酒杯可在清洗后用化学药物消毒。使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害,必须是经省级以上卫生行政部门批准生产的产品。消毒液浓度、消毒时间,必须严格按消毒液的使用说明进行。
(四)消毒完毕的餐具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁,防止污染。保洁橱、柜内严禁存放其它物品及未消毒的餐具,并对存放柜定期进行清洗消毒。
(五)洗消完毕将洗碗消毒池及其他设备冲洗干净。
(六)每次消毒餐具应认真记录,存档备查。
后勤保障管理制度 8
一、杂工人员职责
1、学校教育教学设备设施及水电的维修保养。
2、宿舍区垃圾车的逃清运,花草、树木的绿化管理。
3、校园建筑、室场设备的安全隐患排查,
二、上班时间:
上午7:15―11:15
下午2:00—6:00
每逢学生回校当日傍晚5:30回校巡视排查校园水电、路灯是否正常,周六、日及法定节假日(特殊情况除外)休息。其他时间原则上不能请假,确有特殊情况需要请假的必须回校完成必要工作,如垃圾车的清运等,并报总务主任审批,同时扣发25元/半天或学校因应需要与休息日调班工作。因不遵守考勤规定旷工、迟上岗或早离岗视情节轻重处理。
三、工作流程
(一)常规工作
1、7:15上班第一时间巡查整个校园环境,对校园建筑结构、绿化树木、梯级通道的安全排查,供电、给排水的常规排查。不能独自处理或特别严重的,及时向主管后勤领导汇报并做好围憋警示,跟进。
2、7:45、14:10分别清运学生宿舍区的生活垃圾。
3、9:00对早上发现以及各部门上报的校园设备设施故障及安全隐患处理修复。
4、每月对各楼层及主要赛场的电箱常规检查、记录。
5、每次巡逻后到宿舍区警亭监视学生宿舍情况,发现学生及其他人员(老师)试图进出宿舍及时了解情况,对无故进出者加以制止,如发现宿舍楼上有异常情况及时协助舍务处理,情况严重者及时报当天学校值班领导和老师,出现突发性紧急情况还要及时报警。
6、每隔1小时巡查整个校园(打卡不漏点,并电筒照射各个室场、围墙死角检查情况)
7、清晨6:00前做好值班情况记录,必要时向相关人员如门卫、主管领导等汇报,做好下班交接工作方可下班。
8、学生不在校时,宿舍区减免巡查,但第一次检查时要检查各个宿舍大闸有没有上锁。
四、工作规则
1、遵纪守法,服从学校领导和工作分配,遵守学校的有关规定,树立牢固的安全、防范、保密意识。校园室场分布、物品放置以及防盗系统的运作不得向外透露。
2、依时上岗,按岗位要求履行职责,不得迟到、早退或缺勤,不能私自找人顶替岗位。布防的时间不得拖延、布防区域不得缺失。
3、要有服务学校的主人翁精神,夜间对学生及其他人员、学校财物的安全负主要责任。巡查情况要及时向相关老师及人员沟通汇报,共议解决办法。
4、按岗位要求履行职责,因疏忽或玩忽职守而造成安全事故的`视情节轻重扣发当月工资,严重的追究民事或刑事责任。
5、廉洁奉公,爱护学校公物,切忌监守自盗。妥善保管学校配发的电筒、打卡器等保安工具,正常损耗、报废的拿报废工具向总务处申请更换。电筒、打卡器等不得带出校园,遗失、损坏的照价赔偿。
6、对不遵纪守法,或不遵守学校管理规定,或不按学校要求履行岗位职责,或因疏忽、玩忽职守而造成安全事故的,或身体条件不允许的,学校有权立即终止劳动合同。
7、劳动合同有效期内辞职的,需提前15日向学校提出申请,否则扣发当月工资。
后勤保障管理制度 9
资产管理制度
1、固定资产管理由园长、分园长负责,下设班组财产保管员,责任到人。
2、财产保管员有变动时,要有交接手续。
3、保管员按固定资产分类,建总帐、明细帐、固定资产分布帐,各班组有一份财产分布表。
4、购进物品,要经验收签字后方可入帐,按需领取时也必须有签字手续。
5、每学期分园长、保管员、班组共同核定固定资产1-2次,做到帐帐相符,帐物相符。
6、各班组财产保管员对所管设备定期进行全面检查,需小修的及时修理,不误使用,需大修或报废的另定计划,交园长批准上报修理或报废。
7、凡是园所的物品,必须由园长开证明方能出园,否则警卫室值班人员有权拒绝。
“5S”管理制度
1、将班级及公共区所有物品指定位置、粘贴标签。要求物品摆放位置及方法科学合理,并制定工作手册。
2、使用人遵循工作手册,在物品使用完毕后归回原位。
3、建立清扫责任区,设定责任人。
4、每周由后勤主任和保健医定时或抽查全园5S管理实施情况,并进行评比。
卫生检查制度
1、由后勤主任牵头,会同园领导、保健医,对全园各项卫生进行达标检查。
2、班长对本班卫生工作负全责,督促本班全面完成卫生工作。
3、坚持定期打扫卫生,保持室内外整洁,为幼儿创造舒适的学习、生活环境。
4、保健人员对全园卫生进行随机抽查,每周组织有关人员达标检查,月底进行评比。
5、卫生评比优胜者,予以奖励。
值班制度
1、全体教职工必须接受节假日值班、双休日值班、防汛值班等值班任务。
2、节假日、双休日、防汛时,幼儿园行政人员必须保证全天候通讯畅通。
3、幼儿园安排教师值班时要有一名以上行政领导带班。
4、值班人员必须在岗值班,必须保证全天候通讯畅通。
5、值班人员值班时认真、负责,按时写好值班记录,积极协助幼儿园处理突发事件。
6、幼儿园门卫执行24小时值班制度。
7、幼儿入园、离园及午睡时间执行园领导值班制度。
杂品库房管理制度
1、目的
对幼儿园的物资进行管理,保证安全、减少浪费、提高效率。
2、适用范围
适用于幼儿园对物资使用的控制。
3、职责
仓库管理员负责物资的仓库管理工作,其他部门负责物资的使用和保管工作。
4、管理制度
物资库管理的`物资包括:办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。物资入库及入库验收应按以下程序进行:
(1)物资入库
物资采购回来后,由采购人员填写《入库单》一式三联(库管联、财务联、采购联),连同采购物资交检验人员进行质量检验,检验合格后,由检验人员签字确认,交库管员进行验收,验收后签字确认,并保存库管联。
依据《入库单》,由库管员在物资台帐上进行进帐处理,必要时填写物资卡片。
采购人员在报销时,《入库单》上必须有库管员、检验员签字,财务人员方可给予报销。
根据物资分类,管理员对物资入库情况(包括:物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等)建立台帐。
(2)物资标识
管理员负责在仓库内设立物资标识(可以插牌、划定区域等),建立物资卡片,注明物资名称、规格型号、出入库记录等。
(3)物资防护
物资存放仓库的基本条件:窗明库净,无蜘蛛网(每周清扫不得少于一次);通风良好(每天通风);光线充足;防雨、防潮、防鼠、防虫等;具有足够的摆放架。
对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放,并应注意:无明火、远离热源;摆放在地下;配备灭火器;保持包装完好;库房结构坚固,门窗封闭牢固;仓库门内开;对于有毒有害物资,应实行“双人双锁制”进行管理。
易发霉、生锈的物资:注意通风;放置在有防潮设施的仓库内。
易碎、易损的物资:体积较小的物资,应放置在货架的底层或地上;体积较大的物资,应靠墙立放,物资上方不能有悬挂物资;有胶垫保护。
(4)出库手续的办理
①物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续;
②管理员根据《领料单》上所列物资,逐一发放;
③管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐;
④对于有毒、有害物资,还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录;
⑤管理员应于每日下班前,将《领料单》汇总后核对,并进行相关的帐务处理;
⑥管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》,在物资借用时,经借用人签字确认后,方可办理借用手续。
(5)定期盘点工作
①每月末、学期末,管理员应对仓库内物资进行逐一清点;
②根据清点结果,填写《库存物资盘点表》;
③管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对:
④管理员应在放假前,将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核,并上报园长。
门卫制度
为了维护正常的教学秩序,使幼儿园师生财产免受破坏和损失,切实保障师生员工人身安全,特制定门卫保安制度:
1、门卫实行24小时值班制度,保安必须守时上岗。
2、值班人员必须严守岗位,认真履行值班制度,恪尽职守,不得擅自离岗,不得做个人私事。
3、做好来访人员登记和验证。来访人员进校园必须先征询被访者的同意,经验证登记方可入内。参观来访人员须出示介绍信或有关证件。未经允许外来人员不得随意出幼儿园,更不准以任何借口无理取闹,影响活动,对那些不听劝告、寻衅滋事分子,应主动报警,破坏幼儿园正常活动人员要依法严惩。
4、外来机动车辆未经许可不得进入幼儿园,应到规定位置停放。
5、严禁各种商贩进入幼儿园或在园门口摆摊叫卖。
6、本园家长接送幼儿,需凭幼儿园发放的接送卡进出幼儿园,不在正常时间段接幼儿同时需做好接领幼儿登记,严防孩子走失。
7、早晚接送幼儿的时间段开启幼儿园大门,其余时间关闭幼儿园大门。
8、负责园内及周边安全防范工作,每天做好幼儿园的早中晚巡视工作,发现各种不安全隐患,采取处理措施及时处理。不能处理的,及时上报幼儿园安全领导小组并向有关部门报告。
9、熟悉火警、急救等紧急措施,发生事故及时报告。
后勤保障管理制度 10
后勤工作是学校整体工作中一个重要组成局部、工作繁杂,牵涉面广。为进一步加强对学院后勤工作的治理,落实效劳于师生、教学的`宗旨,特订制度如下:
1、后勤工作人员要自觉遵守国家法律和学院各项制度,坚守岗位,忠于职守,勤奋工作。
2、按时参与学院各项集体活动和政治学习,做好本职工作,积极完成学院临时交给的工作任务。
3、合理理财,量入为出,精打细算,勤俭节省,工作细致,踏实,准时、到位,为学院后勤工作出谋划策,搞好优质效劳。
4、食堂工作人员要讲究卫生,严格执行卫生制度,努力做到室内“四无”,每天勤清扫、细擦洗,做到炊具干净,定期高温消毒,妥当保管。
5、完善财物、选购、使用、保管、修理等各项规章制度,按原则办事。
后勤保障管理制度 11
依据《中华人民共和国国档案法》和区有关档案管理的规定,为了加强档案业务建设,进一步提高和规范档案管理水平,更好地为本局和局属各单位各项工作服务,结合本局实际,制订本管理规定。
一、管理机构
本局各类档案实行集中统一管理,办公室负责档案室管理,配备兼职档案管理员一名,负责档案室的日常管理和各项详细的档案业务工作。为便于集中统一管理,保证档案完整平安,各科室设兼职档案材料收集员一名,定期收集整理本科室工作中形成的原始档案、资料,交局办公室归档。
二、档案人员的职责任务
(一)负责编制本局档案检索工具,以及档案文件资料的收集、分类整理和立卷归档工作,娴熟把握和应用计算机管理,做好档案保管、检索工作,提高工作效率。
(二)负责接收、保管和供应利用等日常业务工作。
(三)负责接收整理本局在工作和业务活动中形成的文件材料,对有保存价值的文件材料,立卷归档。
(四)定期对档案的保管质量,保管期限进行检查。
(五)负责对各科室档案工作进行监督指导。
(六)负责对失去保存价值的档案资料进行处理、销毁。
三、文件资料的收集整理
(一)凡本局各项工作中形成的有保存价值,能够全面、系统地反映工作状况、精神风貌以及成长历史的各种档案材料,包括公文、会议材料、合同书、责任状、图表、图片、基建设计图纸、基建施工及验收资料、修理资料、土地红线图、会计资料、说明书等,其原始资料均交档案室统一负责管理。
(二)以局名义印发的各类文件资料,须送两份至档案室存档,档案人员在每年年底以前,将各类会议的记录本、发文编号名目等归档保存。
(三)本局工作人员因公外出参与会议结束后,办公室准时将会议文件资料支配传阅后归档保存。
(四)局各科室应将打印文件有关资料的备份转盘定期送交局办公室归档保存。
(五)档案人员应对各类资料进行具体登记编号,按内容分类保管,准时为本局各项工作的开展做好参考资料以及为后勤归档工作做好预备。
四、档案资料的借阅
(一)本局工作人员有爱护档案的义务。
(二)查阅档案资料须首先填写《查阅档案登记表》,未履行登记手续者,档案室拒绝供应档案资料。
(三)外单位查阅档案资料,必需持所在单位介绍信,注明利用者身份和利用档案的`目的、范围,经分管领导审批同意后,予以查阅。
(四)查阅档案,只限于在指定场所进行,未经批准,不得将案卷带出本局。
(五)要爱惜档案,不得将档案任意拆卷、撕页、污损、涂改、划杠、折角、添字,严禁明烟。
(六)严守党和国家机密,不得翻阅摘抄利用以外的档案。
(七)查阅档案应统一抄录在16开纸上,不准随便摘抄在笔记本,如需复印(部分或全部)应事先在申请单上说明,按复印有关要求办理。
(八)查阅档案、资料者应准时将利用效果反馈档案室,以利探究和总结档案利用工作规律,更好地为机关工作服务。
(九)调离本局的工作人员,必需清理移交档案资料后方可办理调离手续。
五、档案鉴定和销毁
(一)依据档案的使用价值,可将其保存期限分为一年至五年及长期保存等几个类型。档案人应定期对档案的保存期限重新做出鉴定看法,并报局档案鉴定小组(局档案鉴定小组由分管局长,办公室负责人和档案管理员组成)审批,以确定过期档案并进行销毁。日常鉴定工作由档案管理员负责。
(二)档案销毁时,由档案员列出需销毁档案的清单和撰写报告并报局档案鉴定小组审批后方可进行。
(三)销毁档案时,要有两人以上监销,监销人员在销毁前应仔细清查核对,在销毁清册上鉴章,并将销毁状况报告局领导,销毁清册应列入档案保存。
后勤保障管理制度 12
一、总务科工作制度
1、在院长和分管院长的领导下,负责全院总务后勤工作。
2、协助各班组领导,做好职工劳动组织的调配,树立为一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、上门服务的态度,提高工作质量。
3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应,设备维修,房屋维修,院容整顿、交通、生活等工作,保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。
4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。
5、协助下面班组,做好水电维修,保证水电的正常供应。
6、组织后勤人员学习后勤业务,提高业务水平。
7、检查督促食堂饮食工作,不断提高饮食质量。
8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。
9、经常深入了解情况,及时解决一些急需解决的问题。
10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况,对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的措施。
11、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科重大问题。
12、每周下病房一次,及时了解医疗一线对总务工作的'要求。
13、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。
14、负责完成院领导临时交办的工作。
二、总务科工作职责
1、负责全院后勤总务工作,对所属班组和人员,按职责要求,进行制度化、规范化管理,经常对其完成任务的情况进行督促检查。
2、负责全院房产、家具等固定资产的管理,按时清点登记,及时维修改造、做到账物相符。
3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量,搞好标准化管理,保证常年运转正常。
4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。
5、负责后勤设备管理,建立设备档案,健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度,维修保养有计划、有措施、有登记,设备常年处于良好状态,保证医院工作需要。
6、负责污水、污物的处理工作,确保污水处理达到国家规定标准。
7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作,绿化美化要做到协调明快,院内秩序井然,道路平整,排水通畅。
8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作,按时清点,帐物相符,丢失和损坏有登记、有处理。
9、负责短期临时用工的管理工作,按照医院规章制度严格要求,根据医院工作规律,合理安排,文明施工。
10、配合办公室做好医院电话线路故障维修、改造工作。
11、负责基建工作。
12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。
三、总务科科长职责
1.在院长的领导下,全面负责后勤保障工作,对总务工作实施全方位的组织管理,并满足医院建设和发展,以及医疗、教育和科研的需要。
2.对医院确定的年度目标和发展计划,对本科工作的发展目标提出总体设想和意见,报院部审核同意后,积极组织实施。重视和加强制度建设,结合本科实际情况,不断建立健全各项规章制度,积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式,逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。
3.教育后勤职工树立为临床一线服务的思想,组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修,及时协调各部门之间的关系,解决后勤管理中出现的矛盾和问题;指导班组长和有关人员积极开展工作,督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核;落实各项岗位职责,使后勤保障服务水平得到全面提高。
4.参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动,发挥职能部门参谋作用,并根据院部意见,指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案,办理项目立项所需的相关手续,按照基建项目管理规定,负责对基建工程施工和其它事项的管理。
5.定期检查后勤保障设施运行情况,指导有关人员编报大型设施维修保养计划,确保大型设备设施完好率达标,水、电、气供应正常。
6.坚持勤俭节约原则,督促有关人员按期编制上报物资采购计划,按要求做好物资采购供应工作,把好采购、领用和消耗监督审核关。
7.组织后勤员工学习相关业务,提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力,并定期进行理论和实际能力考评。
8.领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待,并按规定做好宿舍日常管理工作,督促检查有关人员做好太平间的管理工作,以及环境卫生和其他卫生保洁工作,绿化工作符合规定要求。
后勤保障管理制度 13
第一章总则
第一条为鼓舞广阔职工乐观献计献策,促进我校后勤工作不断提高管理水平和服务水平,规范合理化建议管理工作,特制定本制度。
其次条职工献计献策,提合理化建议是挖掘职工的智力潜能,依靠职工办好学校事业进展的有效途径。
第三条发动职工献计献策,要紧紧围绕我校后勤管理目标,提高职工综合素养,提高后勤管理水平和服务水公平方面开展,充分发挥管理效能,增效节支,改进服务,发掘职工群众的聪慧才智。
第四条职工献计献策是长期的、常常性的活动,要将该活动作为后勤管理工作的重要补充。
第五条职工献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓舞、支持、采纳”。
第六条发动职工献计献策、提合理化建议活动,从组织、发动、提出、收集、接受、实施、审核到嘉奖,是一个多环节的过程,要建立与之相适应的机构和制度进行管理。其次章组织领导
第七条为保证职工献计献策活动的顺当开展,后勤管理处成立成果评审领导小组,由处长、副处长和有关科室科长、副科长组成评审领导小组。
第八条评审领导小组是职工向部门献计献策活动的领导机构。其职责是:为活动提出课题;组织发动职工群众提出合理化建议;审批建议项目的方案和嘉奖等级;负责领导项目的实施嘉奖。
第九条评审领导小组办公室设在后勤管理处办公室,对职工提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报、归档。
第十条评审领导小组每半年进行一次综合评审,每年度进行一次表彰、嘉奖。
第三章合理化建议的范围
第十一条合理化建议,是指有关改进和完善后勤管理方面的方法和措施及精神文明建设方面的新举措。分为以下几个方面:
(1)后勤现代化管理方法、手段的创新和应用;
(2)服务育人、管理育人的有效途径;
(3)甲方如何对乙方开展管理工作的建议;
(4)工程设计的改进、工程质量的提高;
(5)平安技术、劳动爱护技术的改进;
(6)节省材料、能源的措施和方法;
(7)精神文明建设、文化建设和职业道德建设方面的建议。
第十二条合理化建议的内容是相对于后勤管理处目前的'管理水平、技术水平、精神文明建设有所提高和改进而言,所提建议应具有超前性、可行性和实效性。
第四章申报、评审与嘉奖
第十三条合理化建议应事前由建议人按规定表格填表立案(一式三份),必要时应附有图纸、计算数据资料等,经评审领导小组审批后才能通用性生效执行。
第十四条属于工程设计改进的合理化建议,应以该建议涉及的项目一次节省价值计奖。计算方法,必需由该项建议所属工程预算的规定,计算改进前后的造价,进行对比求节省金额,报建设单位进行签证,作为工程结算依据。
第十五条对工程设计改进中技术合理而造价有所提高,但避开了工程的隐患,实行酌情予以嘉奖。
第十六条精神文明建设、文化建设和职业道德建设成果,要有文字材料。
第十七条合理化建议经报准被接受实现后,依据实际节省价值或增效价值(扣除实施费用后的净增价值)计奖。其奖金计算作如下规定:合理化建议类别嘉奖计算方法奖金额(元)现代化管理方法、手段的创新和应用―― 200服务育人、管理育人的有效途径―― 200甲方如何对乙方开展管理工作―― 200 精神文明、文化和职业道德建设―― 200工程设计的改进、工程质量的提高―― 300平安技术、劳动爱护技术的改进―― 300节省材料、能源的措施和方法50万元以上3000 10万元―50万元以下1500
5万元―10万元以下1000
1万元―5万元以下500
1万元以下300
附件:
后勤管理处合理化建议立项表、评审表
后勤保障管理制度 14
1、收费处负责办理门诊病员的'交费工作。
2、收费处是医院重要文明窗口之一,对病员要态度和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对病员不顶、不气、不刁难。
3、收费人员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少病员排队等候时间。
4、收据要项目齐全,字迹清晰,准确无误,接收现金要唱收唱付,当面点清。
5、周转现金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清、日结,填制日报表,核对无误后,将款、表存根交汇总会计。
6、妥善处理病员退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其余时间只要手续完备,任何收费窗口都应给予办理,不得推诿。
7、工作时间不得擅离岗位,不准由外人代替收费员开据收费,否则追查处理。
8、提高警惕,加强防范,做到人离加锁,出入带锁,注意安全。非本室人员,未经许可不得入内,严禁室内会客。
9、汇总会计必须认真负责,每天下午必须将当日所收现金送存银行,加强各项工作中的复核工作,所管空白收据以及挂号票据,要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题,要随时查清做出登记,报请领导处理。
10、收费处实行三班制,严格交接班手续,及时交待需办的有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。
后勤保障管理制度 15
学校财务管理是教育教学的“先行官”,是学校教育教学工作的有力保证,为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务,根据本校实际,特制订本工作制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐按照上级统一要求建帐、记帐,经费具领、支付报销要复核,报销应凭正式凭据。记帐要规范,做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度,对于弄虚作假,营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。
2、学校经费开支制度首先要做到精打细算,合理开支,不得超支。学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批,限额大的必须经校务会或教代会审额。学校经费支付原则不违反财经纪律,不铺张浪费该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定,并在教师会上公开。
2、定期向教师公开学校收支情况。
3、每学期末向教师公开福利分配情况。
二、财产管理制度
1、物品登记验收制度学校财产建立财产册和分类帐,固定资产逐一登记造册,凡购进的一切物品都要及时入帐,并进行分类登记,领进、领出建立验收经手制度。物品采购,验收、入库、入帐三个环节要相互制约,严防出现漏洞。总务管物,不管钱。
2、学校财产保管使用制度学校财产原则上实行专人保管,专人使用的原则,并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制,各线都有确定主要负责人,总务处将有关的物品分发到各主要负责人,教师需要时,向各线负责人领取在分发和领用过程中,都应有登记制度。学校的学生课桌凳,教师办公用品,由总务处安排分配,落实到人,有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查,(班级财产每学年登记造册,期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失,要责成当事人的责人,根据情况酌情赔偿。成立学校清帐小组,每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因,责成有关人员限期整改。每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次,并吸收教职工的意见,逐步改善。每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人,班级进行奖励;对问题较多的.责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前,总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品,尤其是簿册征订更要分发及时,以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时,又要注意克服不必要的浪费,所以每学期的簿册征订工作,教导处预先作好安排,总务处做好具体的征订计划。
3、学习资料征订,由教导处根据教委的有关规定,经校长同意统一征订,其他部门和个人不得任意征订,如确实需要的必须经教导处批准。
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