财务审计职责

时间:2023-12-17 16:36:52 好文 我要投稿
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财务审计职责

财务审计职责1

  1、协助准备与战略规划相关的'经营分析工作。

财务审计职责

  2、 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

  3、收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;

  4、协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;

  5、合理分配工作,保证部门总体工作进度;

  6 、其他:协助完成上级分配的其他工作。

财务审计职责2

  职责:

  1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;

  2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;

  3、负责部门财务报表分析工作;

  4、上级安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;

  2、大学本科相关专业毕业,性别不限;

  3、适应项目出差,每月约1周;

  4、有一定的项目管理能力。

财务审计职责3

  1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;

  2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

  3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的'办理;

  4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;

  5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;

  6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;

  7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管

  8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;

财务审计职责4

  1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;

  2.复核各项目公司制定的融资方案。

  3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。

  4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。

  5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。

  6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。

  7.完成公司领导交办的.其它工作。

财务审计职责5

  一、 对纳入学校财务统一管理的部门(单位)的财务收支审计

  1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。

  2. 审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。

  3. 单位有无自收自支,私设“小金库”问题。

  二、 对未纳入学校财务统一管理单位的.资金审计。

  1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。

  2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。

  3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。

  4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。

  三、 对校内经济实体的业务审计。

  1. 收费标准是否合理,与学校之间有无协议。

  2. 收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。

  3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴

  4. 财务管理制度是否健全,报销凭证是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。

  四、 对小型土建、维修工程项目的审计

  1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。

  2. 施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。

  3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。

财务审计职责6

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的`执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

财务审计职责7

  1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核

  2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析

  3、依据费用管理规定,合理控制费用支出

  4、 研究会计政策,制定财务管理制度

  5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,

  6、根据费用报销制度审核费用发生的'审批手续是否符合规定 。

  7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。

  8、负责公司月度工资核算工作。

  9、负责财务部日常管理工作。

财务审计职责8

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的'实现;

  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务审计职责9

  职责:

  1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;

  2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;

  3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;

  4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。

  任职要求:

  1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;

  2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;

  3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;

  4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;

  5、 能力要求:

  (1) 具有较强的执行力;

  (2) 具有丰富的行业经验;

  (3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;

  (4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;

  (5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;

  (6) 热爱并看好本行业,有良好的.职业道德和奉献精神。

  6、 外语要求:英语水平至少达到CET6。

  7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。

  8、 其他要求:

  (1) 人品端正,诚实可信;

  (2) 身体与心理健康,热爱生活;

  (3) 具有良好的企业形象意识。

财务审计职责10

  一、 工作职责

  1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

  2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。

  3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。

  4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

  5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

  6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

  二、科室人员分工

  (一)科长岗位职责:

  1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

  2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审

  计工作及固定资产管理工作。

  3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的`财务、审计工作。

  4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。

  5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。

  6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

  7、负责完成处领导交办的其他工作。

  (二)副科长岗位

  1、遵守财经纪律,坚持财务制度。

  2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

  3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。

  4、完整准确、及时上报各类会计报表。

  5、承办领导交办的其它工作。

  (三)副科长岗位

  1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。

  2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。

  3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有

  关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。

  4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。

  5、完成好处领导交办的其它各项工作。

  (四)科室人员分工

  1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。

  2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。

  3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。

财务审计职责11

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的'实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计职责12

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的.职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计职责13

  1、熟悉各大电商平台的'相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持

  2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合

  3、 参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度

  4、 参与电商业务目标的推动及落实

  5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地

财务审计职责14

  1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

  2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

  3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

  4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计职责15

  一、 审计准备阶段(审计前期阶段)

  1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

  2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

  3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

  4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

  5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

  6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

  7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

  二、 审计实施阶段

  1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

  (1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

  (4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

  (5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

  (6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

  2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

  3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

  4、 实施相关的追加审计程序。

  5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

  审计报告中反映的问题和需披露的`事项。

  三、 审计报告阶段

  1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。

  2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

  3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

  4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。

  5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

  6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

  7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。

  8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

  四、 审计报告的终结阶段

  1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

  2、 将整理好的审计档案装订成册。

  3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。

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