门店管理制度

时间:2025-11-28 13:10:02 好文 我要投稿

【优秀】门店管理制度

  在当下社会,我们每个人都可能会接触到制度,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的门店管理制度,希望能够帮助到大家。

【优秀】门店管理制度

门店管理制度1

  本制度适用全部在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工,并对其进行管理管束。

  第一条工作时间管理

  工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。

  1、在总部留宿的销售人员依照出车时间按时上下班。

  2、在总部以外的销售人员依照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必需到店,否则按公司考勤制度执行。

  3、营业时间内不得擅自离岗,如需外出必需经店长同意并上报区域经理批准方可离岗,否则按公司考勤制度执行。

  4、公休由区域经理统一布置,任何人不得私自调休或换班,必需经区域经理批准。

  5、店内签到表不得代签,否则按旷工处理。

  第二条着装管理

  1、公司要求销售人员淡妆上岗,按公司要求统一着工装,短袖工衣不得套长袖衣物,工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主,店内最多留有一双工鞋,并有盒子统一放置。

  2、工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露,上班前头发梳理整齐,工作场所不允许梳头发。不许留指甲,染指甲,戴戒指、戴夸张首饰。

  3、工装一天一洗,做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤:勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无:无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。

  第三条卫生管理

  专卖店每天最少进行两次卫生清理,卫生项目包含柜台、橱窗、

  电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等,必需做到保持物件本色。

  第四条行为管理

  1、工作时间禁止接打私人电话玩移动电话或看电子产品。

  2、工作时间禁止会客,如有特别情况需在柜台外,会客时间不得超过五分钟,严禁非工作人员进入营业区域或工作间,禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必需留2名工作人员(特别门店除外)。

  第五条服务管理

  1、要求工作人员具备良好的个人品德,能够不绝提升个人的业务水平,具有良好的团队意识与合作意识,听从店长的工作布置;服从区域经理的调动。

  2、工作人员要有良好的服务意识,坚持微笑服务,做到来有迎声(您好,需要点什么或来点什么等,不得直接发问要点什么),去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付,对销售过程中顾客的`问题进行耐性解答处理,不得与顾客发生口角或争持。

  第六条财务管理

  工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特别情况,必需先请示店长或区域经理,批准后方能使用。

  第七条销售管理

  1、店面账目要清楚、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效,特别情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。实在内容见《公司损耗制度》。

  2、每售完一次货物后要对货物进行整理,保持盘内整齐,案板清洁。

  3、员工在店内消费享有公司优惠待遇,禁止为本身或亲朋称货收款,要由店长或其他店员代为称货收款,员工不可同时享有打折优惠和赠送,只能享有一项优惠。

  4、公司全部数据均属于公司机密,不得对任何公司以外的人泄露公司数据。

  5、顾客物品或找零如有遗忘在店内,员工应妥当保管,等待顾客索取,不得将钱物隐匿占为己有。

  6、店面员工均有责任把好质量关,如发觉质量问题不允许出售,适时上报上级领导并有书面反馈信息。

  7、依照公司规定时间闭店,货车到店时间未到店内人员要掌控闭店时间,闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。

  第八条日常管理

  1、各店店长每天要组织店员开例会并做记录,单人店要有工作日志,每月公司店长会交由销售经理。

  2、离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份,经公司同意方能离职。否则,扣除培训费。如不申请擅自离岗,按自动离职处理,并接受公司相关惩罚。

  3、员工不得用店内无纺布袋装私人物品,工装只能用白袋,不得用印字袋。

  第九条附件

  本制度由店长对店员进行监督管理,并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以惩罚,按比例连带两级且作为晋级和评星的依据。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的,予以严格处分,追究其法律责任。

门店管理制度2

  一、门店日常工作流程:

  1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细,若发现数据有误,应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据,门店要承担所有职责。

  2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作,并把前日的营业凭证传真到销售部。

  3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部,具体按照门店补货流程办理。

  4、门店每周一统一做退货申请,具体按照门店退货流程办理,原则上不足一包箱不能退货。

  5、门店每周一上传周工作报告,分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。

  6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。

  7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。

  8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。

  9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点,并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。

  10、门店每月组织1—3次的人员培训,并把培训总结上交到销售部

  11、所有人员务必服从店长的工作安排。

  12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。

  二、门店退货流程:

  退货申请当天内送达当天内回复当天内回复

  门店申请销售部物流部销售部门店

  说明:1、门店根据销售记录,对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货

  申请表〉,在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。

  2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审,在当天内送达物流中心。

  3、物流部审核后,签字确认同时在当天内回复销售部。

  4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。

  5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录,在打包是务必要有两个人签名。

  三、门店补货流程:

  上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈

  门店申请销售部物流部销售部门店

  说明:1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉,如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。

  2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后,应在第一时间给予审核,并在当天内送到达物流部,物流部应指定专人负责。

  3、物流部在确认收到〈补货单〉后,在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。

  4、物流部在收到〈补货单〉后,原则上在3天内务必发货。

  5、销售部在得到物流部回复后,在当天内务必回复门店。

  四、店长、助店每一天工作流程:

  (一)营业前的准备工作:

  1、营业前到店后,确认人手是否和班表无误,用1分种时间检查同

  事的仪容仪表。

  2、用10-20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。

  检查项目:

  ①收银台:电脑、音箱、收银柜、垃圾桶

  ②检查货场上的货品的'丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。

  ③货场:主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。

  3、收银准备工作:①开电脑、清点备用金(务必有当班负责人在场)

  ②准备收银用的物料(胶袋、收银打印纸、笔等)

  ③预备所须零钱,所需金额及面值依据实际状况而定

  4、用5分钟时间开早会。

  主要资料包括:①鼓舞人员工作士气

  ②回顾昨日的工作业绩,了解销售及排行,了解新到的货品(款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等),回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。

  ③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。

  ④下达、分析公司新的文件、新的政策。

  ⑤同事的区位安排及工作分配。

  ⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。

  5、店铺开店营业。

  (二)店铺开店营业中工作(开店—闭店):

  1、巡视货场:◆CD播放是否正常,店内温度空调适合

  ◆卖场货量充足、整齐有序

  ◆物品陈列贴合要求,价格牌无误,模特服饰整齐

  物料用具齐备(手提袋、打印纸)。

  ◆人员精神面貌是否良好。

  2、员工培训:◆最好的训练,宜在货场实地进行

  ◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现(服务、精神、销售技巧)持续优秀的服务及出色的附加推销

  ◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正

  ◆确定员工当日的培训重点

  ◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标

  ◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁

  3、货品管理:◆监控货品状况,随时了解货品的进、销、补、存的状况

  ◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场,即时告诉同事有新的货品、价格、特点

  ◆及时持续货场上货品的齐整,不断从仓库补充货品到卖场,及时更新价格牌

  ◆即时根据货品的销售状况记录货品信息(畅滞销、货品质量、货品库存量),以备及时补货、调货

  ◆做好顾客订货记录、维修退货处理

  ◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量

  4、现场督促同事服务及工作状况检查监控,合理安排人手及工作分工

  ◆安排同事整理货品,后仓货品归位

  ◆安排同事清洁货场卫生,货品陈列归位

  ◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事

  ◆不断跟进卖场上同事的服务表现,及时做调整

  5、沟通:及时和同事们沟通,适当的游戏可增加同事的精神

  6、翻阅客户档案表,查阅有生日的顾客,给予电话联系。

  (三)叠班交接:

  1、帐数检查及核对

  2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

  3、与晚班同事交接早班未完事务(货品维修、退损及订货处理,立交接本)

  4、与晚班交接早班人员状况(换班、加班、请假、迟到状况做好考勤)

  5、组别交接(服务组、陈列组、货品组)

  6、早班下班

  (四)晚班看场重复第二大点

  1、晚班开B:资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问题带出晚班的目标和工作安排。

  2、巡视全场的货架,了解库存,了解销售状况,是否需要紧急补货。

  3、了解当天商品调价及促销活动,新品、特卖品及标志的放置。

  4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。

  5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事(如:清洁、转场、聊天)。

  6、协助顾客做好服务,注意卖场内顾客的行为,有礼貌的制止顾客的不良行为。

  7、给每位同事订目标(淡场时可增加同事对生意的紧张感)。

  8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务,不断给予同事意见和表扬

  9、淡场时安排同事补货,整理陈列物品,仓库货品归位。

  10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作,让顾客有全新的感觉。

  11、留意天黑开灯(广告灯、门头灯、照明灯、形象灯)。

  (五)下班营业后的工作:

  1、是否仍有顾客滞留,应继续接待

  2、安排同事做好关铺后的清洁工作

  3、按销售或明天的推广转场

  4、收银帐结算,报表填写整理,传送数据

  5、填写交接班记录

  6、由负责人/店长开晚会,总结当天工作,简短回顾,赞扬并鼓励。

  7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好,卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉

  8、做好关店安全工作

  五、门店导购员工作流程:

  (一)营业前的准备:

  1、进店

  导购员应于营业前15分钟进店,不得迟到。

  2、换装

  3、导购员签到后应在5分钟内换好制服,并做好个人仪表检查工作。

  4、参加早会

  ◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈

  ◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点

  ◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流

  ◆检查目标的进度,订立对策,向目标迈进

  5、开启卖场电器设备,保证各种设备运行正常。

  6、清洁

  ◆导购人员务必将所负责区域清扫干净,注意持续产品展示的区域干净整洁

  ◆清洁对象:收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。

  ◆清洁整理要求:

  A、所有货架、展柜上无明显落尘,干净明亮;

  B、所有设施、用具摆放有序、整齐;

  C、产品陈列整齐有序,产品上无明显灰尘;

  D、墙面整洁,如有宣传单页、POP等要张贴整齐,地板干净无异物;

  E、天花板无异物,店内硬件设施无灰尘。

  F、仓库整洁,货品无杂乱无章。

  7、对销售工作,如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表,以防遗漏。

  8、收银员要准备好周转金和零用金,个性是一元和五元的。

  9、导购对隔夜后的商品都要进行复点,以明确职责。如发现问题,应及时向店长汇报。

  10、根据昨日市场和销售状况,对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样,做到库有柜有。

  11、在早上检查货柜同时,销售前要对商品价格标签进行逐个检查,对于附带价格标签的商品,应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况,确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。

  (二)营业中的服务

  ◆忙碌时的待客方法:

  当产品旺销时,导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前

  顾客的购物行为而忽略了下位顾客,或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时,招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息(或促销活动),请他稍等片刻,并感谢他的合作。

  ◆空闲时的工作:

  暂时没有顾客光临时,导购员可进行一些日常工作,如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客,仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。

  ◆其他销售中辅助工作:

  1、展示太、商品陈列:导购员要经常更换展示台上的商品,使展示台始终持续最新或最畅销的款式,让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划,将畅销的款式放在显眼的货架上,色彩由浅到深或单色到花色摆放,分系列、由小到大摆放。

  2、及时清点及补货:当客流较少时,要及时清点商品,当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时,应立刻申请调货或补货。(导购员上报店长或助店)

  3、收货:当有到货时,导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐,及时反馈错误的数据,商品整理后及时陈列到货架上。

  4、配合:导购员之间既是分工又是合作的关系,当一名导购员接待顾客时,其他导购员在保证没有妨碍自身工作时,对顾客的需要或同事需要的给予支援。

  5、及时发现顾客各项消费问题及意见,耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下,尽量帮忙顾客。

  (三)营业结束:

  1、清洁工作由导购员共同分担,各人将负责的部分清扫干净(陈列柜、地板、收银台等)。

  2、清点商品:对缺货的商品要及时补充,并向店长汇报,以便及时补货。

  3、晚会是反省一天的销售活动,作为明日销售业绩飞跃的跳板。

  晚会资料:

  向店长汇报当日成绩。

  对当天未能完成的销售指标做分析并规划。

  对当日工作进行自我点评,导购员的工作表现相互评估及分析,提出改善推荐。

  对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事,提醒注意和协助处理。

  4、进行安全检查,关掉所有就应关掉的电器设备。

  5、打卡、更衣、下班。

  注:若还有消费者尚未离开,导购员应持续服务状态。

门店管理制度3

  1、目的:为了保障在岗人员身体健康,杜绝传染病人感染药品,确保药品质量。

  2、范围:适用于门店人员健康管理过程。

  3、责任部门:门店企业负责人负责实施本制度。

  4、内容:

  4.1、健康体检每年组织一次,门店的质管员、验收员、养护员、营业员等直接接触药品岗位的人员必须进行健康体检;

  4.2、凡从事直接接触药品的人员,经健康检查,凡不符合健康要求的要及时调换工作岗位,直接接触药品岗位的人员必须经过健康检查合格才能上岗;

  4.3、经体检员工,如患有精神病、传染病、化脓性皮肤病或其他可能污染药品的'疾病患者,立即调离原岗位或办理病休手续,待身体恢复健康并经健康体检认定合格后,方可上岗;

  4.4、在岗人员均应建立员工健康档案,每年员工的健康体检情况如实登记在“员工个人健康档案表”上并附原始体检表留存备查。

门店管理制度4

  一、店面形象管理:

  1、门店各类证照,公告应整齐悬挂在醒目位臵,框架大小要一致。

  2、门店卖场通道要保持通畅,不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点,保持整洁的购物环境。

  3、门店使用的各类设备,工具(包括清洁工具,如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等),使用完后应立即放回指定位臵。

  4、商品陈列以整体丰满为原则,销售商品后要及时补货。

  5、商品、货架要时刻保持整洁,不得放臵生活用品。

  6、门店入口地面确保清洁,店内没有明显垃圾。

  7、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮,每周应清洗一次。

  8、门店垃圾篓每班必须清理一次,如装满应立即清理。

  9、门店周边环境应保持整洁有序。

  违反以上条例的班组,罚款100元

  二、服务规范管理:

  1、上班时间不得闲聊。

  2、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

  3、注意自我控制,在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。

  4、上班时间不能吃食物,不得看与工作无关的书报杂志,不得无故脱岗。

  5、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。

  6、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等,若发现有顾客无理取闹,要进行必要的缓冲,带离营业场所,由主管人员妥善处理。

  违反以上条例的个人,罚款100元

  三、门店日常管理

  1、员工不得将公司财物挪为私用,不得私自挪用各类赠品,不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

  2、整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。

  3、收银员在工作时间内,未经批准不得带亲友进入收银台,非收银人员不得私自进入收银台。

  4、提倡团队精神,相互协作,不与顾客争吵、顶撞,员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴,诋毁他人产品,有事情及时上报管理人员。

  5、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

  6、未经门店管理人员的同意,门店员工不得私自操作后台主机,严禁上网。

  7、上班时间不得迟到、早退。违反者按旷工处理,扣除当日工资。

  8、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

  9、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。

  10、调班、请假需店长批准。

  11、请假在2天以内由店长批准,超过2天的由公司经理批准。

  12、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排,无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚,直至开除。

  13、遵守公司及门店规章制度,服从各级主管人员的合理安排,不得敷衍了事。

  14、同事之间要相互帮忙,相互尊重人格,协同合作。

  15、各班组应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,少货的.由货柜管理人照价赔偿。

  16、各门店应该积极预防出现过期商品。

  17、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

  违反以上条例的个人,罚款100元

  四、门店人员管理

  (一)营业员岗位

  1、整理店容店貌,做好清洁,保持店内整洁、明亮。

  2、负责检查店内各种隐患,协助店长积极做好各项预防工作。

  3、积极维护公司整体形象,端正服务态度,确保营业秩序的正常运转。

  4、积极热情的接待顾客,正确全面的向顾客介绍商品,准确介绍药品的相关知识,确保用药安全有效。

  5、交接班前清点药品,整理货柜。

  6、积极协助店长做好请货计划,优化品种结构。

  7、积极协助管理人员做好相关工作。

  8、必须坚守岗位,不得无故串岗、离岗。

  9、对于门店的盘点和各项销售活动,要予以积极配合和执行。

  10、鼓励积极学习、进取。

  11、积极完成上级交代的其他工作。

  违反以上条例的个人,罚款100元

  (一)收银员岗位

  1、严格遵守收缴款制度,负责准确无误地进行收缴款工作。

  2、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算,保证数据处理正确并传输至门店后台。

  3、在营业时间内必须做到人不离岗,绝对不可以在接待顾客时中途离岗,如确实需要离开,应报请店长同意并指定专人代替后方可。

  4、做好零钞的调配工作,在收款时,做到唱收唱付。

  5、做好顾客退货、退款处理工作,接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。

  6、严格现金管理制度,不得擅自挪用或私自借用营业款。

  7、交接班时必须做好票据移交和货款交接,要求做好记录并签字。

  8、做好营业款的日清工作,并要求做到及时上缴营业款,帐款一致。

  9、负责收银工作环境的卫生清洁,设备的维护和保养。

  10、遵守门店的各项规章制度和工作程序。

  11、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

  以上条例的个人,罚款100元

  (二)中药管理员

  1.中药每个班组对药物每日进行清点、装斗,及时清理二楼的卫生,确保中药区域内干净整洁,斗内中药量充足。

  2、对中药饮片质量及时进行监管,防止变霉。

  3、中药缺药断药的种类及时进行登记、上报。进行补充中药货量。

  违反以上条例的个人,罚款100元

门店管理制度5

  为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工配合遵守!

  一、工作流程:

  整理清洁工作岗位-->在守备位置静候顾客(或协助店长做集体公务)-->良好服务接待顾客-->开具销售单收取定金-->通知顾客收取余款(原则上谁签单谁催交余款)-->解决顾客售后和疑难问题

  定期回访

  以上流程为导购员基本工作流程,每天要做到日事日清,检查中发现流程上的问题,导购员承担相应责任。

  二、工作时间

  1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组,制定排班表。员工每周公休一天,各员工需按排班表上班,不得擅自更改换班。

  2、店面营业时间为早上9:00至晚上18:00

  早班:上午9:00――下午16:00(早班每天进门第一件事情开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查,保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作)

  晚班:下午11:00――下午18:00(晚班下班前关好所有店面的门、窗、电源、以及不使用的电器)

  午餐时间:12:00――13:00员工轮换就餐

  3、店面员工每周有一天休息时间。不得在节假日、六、日安排公休。(特殊情况须报公司批准)

  4、店面请假制度:店面员工如有请假,需提前一天书面请假条交于行政并报总经理审批,电话请假和临时请假无效(特殊情况除外)

  5、节假日休息:法定店面节假日不休息,节假日后进行调休。

  三、招聘制度

  1、试用

  新进员工试用期不超过三个月,试用期满由部门经理依据个人表现,提交是否转正、延期或辞退报告,由人事部报总经理审核批复

  2、转正及合同签订

  转正员工须与公司签订聘任合同。聘任合同一经签订、鉴证,双方必须严格执行。

  3、离职

  员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等(试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇,而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续)x辞职:试用期过之后,职员辞职需提前一个月通知公司,到职日期结算工资,但不结算任何福利

  x自动离职:凡无故擅自旷工三天以上者,均作自动离职论,不予结算任何工资、福利

  x解雇:工作期内,员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求,无法胜作本职,公司有权解雇,届时结算工资及福利x开除:员工因触犯法律,严重违犯公司规章制度或犯严重过失者,即予革职开除,计薪到革职日止

  四、考勤制度

  1、早班9:00、晚班16:00以后到岗者视为迟到(需提前10分钟到岗更换工作服,每迟到1次扣发工资10元。

  2、早班10:30、晚班14:30以后到岗者按事假半天处理。

  3、早、晚班未按正常下班时间离开的,按早退处理,发生1次扣发工资50元。(遇特殊情况须向店长申请)

  4、每月迟到3次视为事假一天,累加扣除1天工资。

  5、无故缺岗或未按班次休假的,视为旷工,旷工1天扣罚其当月3天工资,当月累计旷工2次,作自动离职处理。

  五、礼仪制度

  1、员工必须穿着工作服上岗,并在正确位置佩戴xxLOGO。

  2、女员工上岗可化淡妆,不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水

  3、男女员工不准留过长发型,不许染怪异颜色。

  4、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求,做到落落大方,举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。

  5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。

  1:“欢迎光临xx家居”

  2:“您请跟我来,请您认真的看一下我们的产品”

  3:“能否请您留下您的姓名和联系电话,以使我们能更好的为您提供服务。”4:“我们的工作有什么不周之处,请您多提宝贵意见好吗?”

  5:“谢谢您的光临,欢迎您随时同我们联系,我们将竭诚为您服务,再见!”等敬辞及其他礼貌用语。

  6、向顾客介绍商品及交谈时,应注意谈话技巧,不要随意插话,避免与顾客争辩、悖论,要迎合顾客的话语导向附和。

  六、例会制度

  1、每周一上午9:00各店店面全体员工召开周例会。

  2、会议内容:

  (1)店面本周销售情况汇总,遗留问题通告。

  (2)员工在工作中遇到的困难,集体协调解决、讨论。

  (3)员工各自汇报工作情况,总结经验教训。

  (4)通报下周销售目标,列出主要目标。

  七、卫生制度

  1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。

  2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生。

  3、各区域卫生标准如下:

  八、财务制度

  1、员工收取顾客现金需两人共同清点,复核无误后交财务或商场保管。

  2、收取客户现金时唱收、唱付,保证当场核对无误。

  3、收取支票、转账的客户,需执行先到帐、后开票、再送货的原则进行处理。

  4、收取现金时需仔细检查,避免收取残币、假币。如收取假币由当事人负责赔偿。

  5、收取现金数额较大时,必须交于商场或转存公司账户。

  九、安全保卫制度

  1、店面预防盗、抢、骗

  (1)防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理,不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。

  (2)做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静,尽量仔细观察歹徒体貌特征,不要破坏现场环境,及时报警并通知店长及总经理。

  (3)提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存,收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞,不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚,精神上麻痹疏于防范。

  2、建立健全安全消防制度

  (1)易燃、易爆物品不得带入店面。

  (2)电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的,须上报公司及时更换。

  (3)各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。

  (4)如遇火警须迅速拨110报警,根据实情疏散人员、组织抢救财物。

  十、店面员工基本责任

  1、准时上下班,不得擅自换班,工作时间不得串岗、脱岗;

  2、个人办公用品按规定摆放,不得随意乱丢。发现每次交快乐基金10元;

  3、员工必须穿着工作服上岗,衣领角佩戴好xxLOGO;不着工装或衣衫不整者,

  发现每次交快乐基金10元;

  4、不得浓妆艳抹,佩戴夸张饰品及夸张发型;

  5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、看报纸杂志、高声喧哗、嬉戏打闹、睡觉、

  赌博喝酒等影响公司形象;发现1次口头警告,发现每次交快乐基金20元;

  6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体;

  7、工作时间不得长时间接打私人电话,不得因私长时间会客;

  8、不得在商场游戏、打闹,不得在商场和仓库内吸烟,发现每次交快乐基金50

  元;

  9、严格做到无烟商场,发现顾客在商场内吸烟时,必须及时制止,制止过程中

  注意说话方式,不要与顾客发生冲突或争执;

  10、工作期间面带微笑,不可因个人情绪影响工作,不得怠慢顾客或以消极冷淡

  态度对待顾客;

  11、注意听取顾客对其他商家所售物品的'信息并及时报告店长经理;

  12、开单收款过程中要认真细致,不得涂改(如有写错原联作废,重新开单),

  在订货合同上写清顾客姓名、产品名称、型号、规格、色号、价格、数量、详细家庭住址、联系电话等,个人开单原则上由本人根据情况按期催交余款,谁收齐余款谁负责立即到会计(经理)处交帐签字;如开单错误或涂改严重每次交快乐基金5元;

  13、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时,应请示上级,个人不得擅

  自主张。一经发现,造成公司经济名誉损失的,个人负全部责任;

  14、顾客从卖场提现货(样品)时,导购员必须先开单让顾客签字后,方可将实

  物交给顾客并监督货物完整的提离卖场;如少装漏装每次当班导购员交快乐基金20元,并由组装人员负担往返车费;

  15、不得收取顾客礼物,拾取顾客遗失物品要及时上交;

  16、送货时必须填写好送货单交给安装工;点货时必须准确无误,如果疏忽大意

  造成误工等情况,由导购员承担相应损失,并交快乐基金20元;

  17、按要求建立顾客档案,记清地址、电话等以便今后加强联系回访;如未建立

  每次扣导购员工资5元;

  18、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠,如有发现累计辞退,(如

  有此情况可向上级领导申请优惠);

  19、收取营业款不得私自保管或挪用,一经发现开除

  20、不得在工作时间顶撞上级领导,与同事争吵,每次交快乐基金50元;

  21、爱护店面公共设施、设备,不故意浪费公司资源;

  22、不得将店面设备、材料占有私用;

  23、在岗时间随时保持店面卫生,发现不合格之处须立即清理;

  24、爱护商品、装饰品和所领用的一切物品,如发现有损坏、丢失,或缺少配件的及时上

门店管理制度6

  一、 门店日常营业作业规范

  1、门店营业时间为:08:00—21:30,如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。

  2、营业期间(收银员,售货员)外出、补休、请假严格执行门店中心请假制度,不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。

  3、营业前认真做好准备工作,检查商品陈列是否齐全、整洁、美观,检查价签,做到货签对位,标价准确无误;保持门店地面、陈列柜及仓库整洁,天棚无灰网、无灰尘,地面无杂物、无浮土、窗明几净;准备好售货工具,如销售单据、找零等。

  4、接待顾客时一视同仁,不优亲厚友,不衣帽取人,使用文明用语,做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是,同时也要介绍系列性、连带性商品,不欺骗顾客,做好顾客的参谋;耐心听取顾客意见,及时反馈,及时沟通,不断改进业务服务能力。

  5、(收银员售货员)要严格执行门店的管理制度,商品入库要认真验收,出库认真清点核对,然后准额入账,做到帐货相符,无差错。做到单据齐全,手续齐全账目清楚,不错不乱,及时日清月结,及时填写商品盘点表。

  6、(收银员,售货员)在销售商品时应严格执行中心所制定的'商品价格,不随意太高价格或低价出售,如遇特殊情况应及时请示门店经理,可提出合理化建议,自己酌情而定。

  7、收款时要做到唱收唱付,交代清楚,将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收;包装商品时应采取相应的包扎方法,做到牢固美观,便于携带;递交商品时要轻拿轻放,不扔不摔。

  8、营业期间做好四防安全工作,即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客,正确迅速谨慎接打电话,力求简明扼要,不得在电话里聊天,工作时间不得打私人电话或声讯电话;不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客;不准擅自离开门店;不得泄露商业机密,不在营业时间外出购置私人物品;不挪用公款和私开发票,不得代卖自己的商品;营业时间结束时不得催促顾客离店。

  9、在不影响顾客的情况下,门店每日在交接班前做好货款、票据清点工作,结账、写好交款单,并经二人复核后,交银行做到日清日结。

  10、营业结束后主动打扫门店卫生,整理商品,确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁,监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。

门店管理制度7

   一、安全责任与意识

  为保证门店正常运作,店长及所有店内员工必须具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、以及员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是:重在事前预防,事中处理,时候检讨、杜绝隐患。

  二、适用范围

  门店的全体员工。

  三、内容

  (一)门店安全——店长负责制

  1、定义:店长根据公司的授权,全面负责门店的安全管理,当门店财产、人身安全受到损害时,店长要承担相应的责任。

  2、店长要做好门店安全管理的.指导、培训,提高员工安全意识和能力。

  3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作,保障员工人身安全。

  (二)门店安全管理的具体内容和措施

  1、门禁安全管理

  (1)门店要经常性检查门锁安全状况,独立门头的门店需安装2把门锁,一把由当值店长保管,一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用状况良好。

  (2)要经常检查门店门窗、防盗网是否牢固,玻璃有否破损。

  (3)下班打烊前要检查窗户是否关好,出门后要确保店门上锁。

  2、现金安全管理

  (1)营业期间,门店要有专人收银并看管收银台,离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。

  (2)现金收付必须经过验钞机,杜绝收到假币。

  (3)各店每日必须将前日的营业款及时、足额存入指定银行,汇款单据须及时传真公司以便核查。

  (4)大额现金存行时须安排人员陪同,以确保现金安全。

  (5)严禁直接把现金存放在收银台过夜。

  (6)交接班时,单据和现金须经核对无误后移交下一班,现金交接要过验钞机。

  (7)夜间营业突然停电时,收银员应立即锁上收银柜,店长应安排员工在门口疏散、监督顾客;

  3、货品安全管理

  (1)店内服务区域划分应避免死角;

  (2)活动、人多客流大时,店长更应跟紧现场,要求同事间相互留意空挡进行补位,并合理调配人员分布,必要时安排导购充当内部保安;

  (3)确保库房门窗上锁,严禁闲杂人等出入仓库。

  (4)交接班时,要做好库存货品的清点,并做好交接记录。

  (5)要经常检查库房有否受潮和虫害。

  4、消防安全管理

  (1)随时了解气象预报,了解附近地势及排水道设施;

  (2)平时做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整;

  (3)随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏,平时要求门店所有员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法;

  (4)上下班时必须全面检查电源线路、开关、灯具的使用状况,消除消防隐患。

  (5)下班时要关闭全部电器和灯具,并关闭门店总电源。(消防、监视器电源除外)

  (6)清理垃圾时,应注意其中有无火种等易燃物;

  (7)突遇漏水、淹水或火情,应及时通报直接上级主管;

  5、人身安全管理

  (1)遇到有偷窃行为出现,应见机提醒同事注意,冷静对待,以合适的方式制止小偷得逞,避免与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。

  (2)当出现重大匪情时,应立即报警。

  (3)店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等,应立即打扫干净;

  (4)顾客购物通道上有任何障碍物,应立即加以消除,以免撞倒或跌伤;

  (5)货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角,极易刮伤员工及顾客的,应先用胶布暂时贴包住,或暂停使用,同事通报后勤部门进行整改或修理;

  (6)登高作业时,店长须监督员工用牢固的登梯,注意安全;

  (7)有员工、顾客在店铺遭遇意外伤害的,店长应负责及时送医救治,并及时通报直接上级主管;

  6、防止泄露商业机密

  (1)做好生意目标、实际达成等销售业绩的保密工作,对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、拷贝他人;

  (2)对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露;

  7、店铺钥匙管理

  (1)门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管;

  (2)钱箱钥匙只有收银员进行保管;

  (3)仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管;

  (三)失货和短款的赔偿

  1、计算方式:按确认丢失货品的进货价值或现金总额,相关人员按比例承担赔偿责任:

  1、店长50%,库管/收银员30%,其他人员20%。

门店管理制度8

  1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

  2、本制度适用于盛世华服(北京)服装服饰有限公司总部及各店面。

  3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。

  4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

  5、总公司财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

  财务会计岗位职责

  1、财务会计行政上归属总公司领导。

  2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与店面经营管理工作。

  3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

  4、加强各店面财物管理,定期和不定期组织对本店的.实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

  5、坚持原则,严格按规定开支店面费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

  6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

  7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

  8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.

  9、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

  10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

  11、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。

  12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

  出纳员岗位职责

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  (1)按时将店面收取的营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

  (2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应

  立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

  (3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

  (4)负责对各店面备用金进行盘点检查。

  (5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

  (6)编制现金及银行存款收入报表,上报财务会计审核确认。

  2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

  3、登记现金日记账和银行存款日记账。

  (1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

  (2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

  (3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余

  额调节表进行调节。

  4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

  (1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(店长或收银员)签字。

  (2)月终对各店面剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

  (3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

  5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

  6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

门店管理制度9

  第一章 总则

  第一条 为规范体育彩票门店的运营管理,提高销售效益,维护彩票市场秩序,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于体育彩票门店的所有工作人员。

  第三条 体育彩票门店必须严格遵守彩票管理机构的各项规章制度和工作要求。

  第四条 体育彩票门店的工作人员必须保密彩票业务资料和个人信息,不得泄露。

  第二章 负责人管理

  第五条 体育彩票门店必须有一名负责人,负责门店的日常运营管理。

  第六条 负责人要熟悉彩票相关的规章制度和业务知识,能够做到业务咨询和顾客服务。

  第七条 负责人须定期参加彩票管理机构组织的培训和考试,提高业务水平。

  第八条 负责人必须确保门店的彩票销售安全,保证门店的财物安全。

  第九条 负责人应对门店员工进行岗位培训,包括业务知识、服务态度、工作纪律等。

  第十条 负责人要定期对门店员工进行考核,对工作不符合要求的员工采取相应的纪律处分。

  第三章 门店销售管理

  第十一条 体育彩票门店必须按照彩票管理机构的规定开展销售活动。

  第十二条 门店销售必须按照规定的时间和地点开展,不得随意更改。

  第十三条 门店销售必须按照规定的销售方式进行,不得私自变更或改变销售方式。

  第十四条 门店销售必须按照规定的销售价进行,不得私自提高或降低销售价。

  第十五条 门店销售必须按照规定的.销售渠道进行,不得私自开展非法的销售活动。

  第十六条 员工必须熟悉彩票销售业务,能够为顾客提供准确的销售指导和服务。

  第四章 门店风采管理

  第十七条 体育彩票门店必须保持门面整洁,陈列有序,环境卫生。

  第十八条 门店工作人员必须穿着整洁的工作服,保持个人形象良好。

  第十九条 门店必须按照规定的时间和内容进行宣传推广,吸引顾客和提高知名度。

  第二十条 门店必须配备齐全的销售设备和销售工具,确保工作的顺利进行。

  第二十一条 门店必须定期进行货物盘点,确保销售信息的准确性。

  第二十二条 门店要定期进行卫生清洁,保持门店的整洁和环境的舒适。

  第五章 员工管理

  第二十三条 员工必须具备一定的体育彩票销售和服务知识,能够为顾客提供准确的帮助和指导。

  第二十四条 员工必须严格遵守工作纪律,不得迟到早退,不得擅离职守。

  第二十五条 员工必须保持良好的个人形象,穿着整洁的工作服,言谈举止文明有礼。

  第二十六条 员工必须保持工作场所的卫生和整洁,不得在工作场所携带食物和饮料。

  第二十七条 员工必须严格保密工作信息和个人信息,不得泄露给外部人员。

  第六章 违纪处分

  第二十八条 门店负责人对严重违反规章制度的员工可以给予警告、记过、辞退等处分。

  第二十九条 彩票管理机构对严重违反规章制度的门店可以暂停或撤销其销售资格。

  第三十条 对于员工违纪的处理应遵循法律法规和政策,依法依规进行处理。

  第七章 附则

  第三十一条 本制度的修改和解释由彩票管理机构进行。

  第三十二条 本制度自发布之日起执行。

  本制度经门店负责人签字并生效。 以上是对体育彩票门店管理制度的一份范文,具体实施时需要结合彩票管理机构的规定进行调整。

门店管理制度10

  1、门店质量管理人员,应具有药师(含中药师)以上技术职称,或具有中专以上药学或相关专业的学历,并经专业或岗位培训,考试合格后上岗;不得在本店以外的企业兼职;

  2、具体负责门店质量管理工作,负责门店进货验收,陈列保管,处方与非处方药分类管理等实施工作,确保gsp工作正常运行;

  3、门店负责人负责每个季度对公司制度执行情况考核检查工作,负责国家法律、法规行政规章、公司质量管理制度等贯彻执行;

  4、负责上级及公司检查提出存在问题整改落实工作,负责不合格药品的确认上报和退回工作;

  5、负责批号、效期管理工作,及时对滞销药品、近效期药品进行促销;

  6、负责质量信息收集和药品不良反应情况,并及时上报公司;

  7、负责对消费者提出的.意见和建议进行收集和分析工作,不断改进服务质量,提高管理水平。

门店管理制度11

  一、陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生。

  二、药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药、性质互相影响,并按药品的品种、用途分类摆放,标签使用恰当,放置准确,字迹清晰。

  三、上架药品按月进行质量检查,对重点品种予以记录。发现质量问题及时下架,并尽快向质管部汇报。

  四、危险药品不得陈列。如需要陈列,只能陈列空包装。

  五、处方药严禁开架自选。

  六、拆零药品存放于拆零专柜,并保留原包装的标签。

  七、阴凉处储存的药品应置于温度为20℃以下的设施中储存。

  八、生物制品等冷藏保存的'药品,应当置于自动控制在2-8℃的温度的专用冷藏柜,在冷藏柜存放时药品保持与柜壁的距离,防止药品冻裂。

  九、陈列的药品应避免阳光直射而发生化学变化,导致药品变质。

  十、凡质量有疑问的药品一律不予上架陈列、销售。

门店管理制度12

  一、药房工作人员要严格执行处方管理制度,务必凭本院医师签字的处方调配发药。

  二、收方后应核对处方资料、姓名、性别、年龄、剂量、服用方法、配伍禁忌、医生签字等,确认无误后方能调配。

  三、遇有药品用量用法不妥或有配伍禁忌处方时,务必由医师更正后再调配,药房工作人员不可擅自更改处方资料;凡处方不贴合规定有权拒绝调配。

  四、如因治疗需要而超过剂量用药,医师应在超剂量处签字,以示负责,否则药房工作人员可拒绝调配。

  五、配方时应遵守调配技术常规,称量、计数要准确;禁止取药时用手直接接触药品。

  六、调配内含毒药与精神药及麻醉的处方时应遵照毒性、精神及麻醉管理规定执行。

  七、配方时如属瓶签模糊或药品标志不清楚的药品暂不发放,务必查询清楚后方可调配。

  八、处方调配后,需经严格核对并由调配者及核对者双签字后方可发药。

  九、发出的.药品,务必将服用方法详细写在瓶签或药袋上。凡乳剂、混悬剂务必注明“服前摇匀,或”用前摇匀“外用药注明”不可内服“等字样,并向患者讲明用法及注意事项。

  十、医保用药与非医保用药应分别摆放,并有明显标示。

  十一、科室内要整洁,药品、物品放置有序。

  十二、进行差错、事故登记。

  一、收方后详细审查处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量、服用方法、禁忌等方能调配。

  二、遇有药品用量、用法不妥或有禁忌处方等错误时由配方人员与医生联系更改后再进行调配。

  三、调配处方时要认真检查戥秤,坚持查对制度,防止差错事故发生。

  四、中药方剂需先煎、后下、冲服、烊化等,特殊用法的药品务必单包注明以保证中药汤剂质量。

  五、发药时应耐心向病员说明服用方法,注意事项。

  六、补充药斗药品时,务必细心核对。

  七、持续室内清洁卫生。非药房人员不得人内。

门店管理制度13

  一、现金管理

  1、营业额必须与账面金额一致,店长负责保管营业现款。如出现长短款现象,短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交财务并说明情况,对于私藏现金长款人员,调查属实之后予以除名,性质恶劣者,公司将依法追究其法律责任。

  2、每日营业现款必须在次日下午14:30前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店,一次店长负激励30元。

  3、营业现款不得直接用于购买物品,或私借他用。否则对当事人处以100元罚款。(关于门店日常费用的使用,请遵循相关规定)

  4、营业员需对营业额及商品资料保密。

  二、非现金收款管理

  1、医保的数据必须与海典统一。店长须每日不定时核对医保数据;

  2、医保退钱规定,要求,因为门店原因顾客当场刷卡失败交现金的,次日刷卡退钱。其余情况一概不允许退款。每次刷卡失败导致的.次日刷卡并退现门店须做好登记,留原始小票单号,刷卡日期,刷卡人姓名及联系方式,退现金额;医保卡刷卡退款登记表

  3、因门店原因造成的收款方式出现错误的,门店自行调节,要求医保数据与海典数据一致。若当日数据不符,店长负激励10元;

  4、银联收款同上;

  5、优惠券已下发规定,在此不另行通知。

  三、报表提供

  1、店长应于次月3日前提供本月以下报表:

  (1)门店每日交接班表、

  (2)盘点差异调整表、

  (3)赠品发放登记表、

  (4)、优惠券小票、现金小票。

  2、不按公司要求建立各项账簿表单的,一项罚款50元,每次扣罚店长绩效分10分。

  3、随意涂改单据,账簿,报表,字迹模糊不清,签字不完整的,按每处5元罚款。

  4、要求月初3日前提交的报表,无特殊原因,无法及时完成的,按每份一天20元进行处罚,按天累计。

  四、门店费用报销

  1、门店在日常经营中需要购买的物品,由店长上报给经理。

  对于数量较大的商品门店上报总部后,由总部统一采购。小宗物品由门店填写采购申请单。

  2、门店须将自采的物品报公司审批通过。

  3、门店下午4点之前将自采的物品拍照发财务

  4、门店报销时,须将采购申请单报申请人及发票签字确认,报总经理签字,到财务报销。

  要求:门店购买物品时尽量开取发票,如不能开取发票,须开具收据(收据上需要对方盖章,收据须填写对方的联系方式)

门店管理制度14

  为加强直营店的财务管理,确保公司资金、货品的安全,特制定本制度:

  一、资金管理

  (1)直营店实行收支两条线,严禁任何人以任何借口挪用直营店货款,即坐支现;

  金违者,并对当事人给予每人每次罚款100元;严重者追究相关法律责任。

  a. 自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入(营业款),于次日上午的11点前存入公司指定的银行账号;在当日下午4点之前营业款超过20xx元(含20xx元)的,必须在当天下午4:30之前存入公司的指定账号,否则,给予直营店负责人每次罚款100元,不按规定造成的后果自行承担;若因特殊情况确认无法及时存入的,应及时向公司财务部说明情况,并于次日下午3点前及时补存。营业款超过1天未存入公司指定银行账号,又无提前向财务部说明原因的,则按挪用货款处理,公司将追究其相关责任。

  b. 直营店每日结账必须在ERP填写今日收入及上交银行金额必须填写《销售现金反馈单》,并与ERP系统核对收现金额、刷卡金额、抵用券等,核对无误后于次日11点之前传真至财务部,若因特殊情况无法及时传真,必须及时向财务部反映;如未做、未传及上传不相符当天则给予直营店负责人每次罚款20元。

  c .未上ERP的门店(即自行收取营业款的门店)负责人除按a和b款规定外,每天还必须手工做好销售及收支日报表,并于次日上午11 点前传真给财务部;若因特殊情况无法及时传真,必须及时向财务部反映;如未做、未传或上传不准确的,给予直营店负责人每次罚款20元。

  注:销售日报表货号全称、店铺名称及制表人、店铺负责人的签字。

  d .未上ERP的门店由财务部直营会计负责销售日报表ERP录入工作。各门店销售日报表如无特殊原因应于次日下午4:30之前录入完毕;否则,未按规定及时录入ERP系统或录入有误的给予直营会计每次罚款20元。

  e .每日门店对销售单据要进行整理,并安全放置,若未按规定执行给予店铺责任人100元/次的处罚,严重的给予开除处理,每月销售小票、银行存款回执单、POS刷卡单、抵用券、调拨单、进销存表等必须在每月3号前送达财务部,无特殊情况推迟报送,对店长按每天30元罚款。

  (2)所有联营的门店(即非自行收取营业款的门店)负责人,每天应与联营方核对前一天的营业额或每月按联营方对账日核对当月的营业额,确保销售小票金额必须与联营方收取营业款一致;

  并协助公司相关人员每月与联营方的账目核对和结算,做到日清月结。否则,造成差异部分由门店负责人自行承担并给予每次罚款50元。

  (3)直营店收银员由公司直营管理部建议,报人力行政部审批后报财务部备案,日常销售收银由固定收银员负责,直营店其他人员及公司的管理人员未经过财务部同意,不得私自参与直营店销售及收银。

  (4)直营店备用金分为收银备用金及费用备用金,收银备用金只能用于收银台的收银零钱找换,不得挪做它用。

  (5)收银备用金交接班时交接给下一班,由收银员间相互交接并作好交接,手续登记工作。

  (6)费用备用金由收银员保管,用于直营店的日常费用开支,费用统一由店长回公司开例会时向财务部核报,其他时间一律不予以办理。(外埠门店开例会时或统一邮寄直营管理部指定人员,向财务部核报。)费用自发生之日起不得超出30天,否则一律不予以承认。

  (7)店长、收银员作为店铺备用金、营业款安全保管的第一负责人,应注意备用金、营业款的防偷、防盗;否则,造成后果由店长、收银员自行承担。

  (8)对于店铺配备保管柜的,除按上述规定外,还必须遵守以下规定:

  a .保险箱钥匙和密码只能收银和店长知晓,并注意安全保管。

  b .如出现涉及钥匙和密码保管不善造成的营业款丢失,店长和收银负全责。

  c. 收银收到货款以后及时存放保险箱除,按上述的的时间节点进行回款外,确保在当天下班前,所有现金及重要票据(如未及时给商超的发票)必须放进保管柜里。如果因未放进保管柜导致的现金及重要票据遗失,由店长和收银负全责,票据将按照票面金额进行罚款。

  二、 货品账务管理

  (1)店铺应设置货品进销存明细账,日常销售、调拨、补货入库等业务要及时登账,若无特殊情况发生业务未登账超过2天,如被抽查出,将对店长给予每次罚款50元,如有上ERP系统,日常销售、调拨、补货无特殊原因必须实时在ERP系统处理。

  (2)货品入库,门店到货时首先与物流当面清点到货品大数,大数无差异则可以由店铺负责人签字确认收货,如有差异,必须由物流方签字确认实发数量。大数有差异及清点明细时若实物与发货清单有差异的,应立即填写《门店收货差异单》,24小时内书面通知物流部(即仓库)和财务部。特殊原因无法24小时内报备的,应事先电话通知物流部(同时报直营督导)和财务部,允许方可按要求时间点报备,否则,造成相关后果由门店自行承担。

  ①、门店到货先检查包装及封箱,如包装破损及封箱异常的,盘点实物与到货清单有差异的,差异部份的由物流公司向门店赔付;否则,门店有权拒收。

  ②、如包装及封箱完好的,若实物与发货清单有差异的,应先通知物流部(即仓库)复核或查找;物流部24小时内给予答复后方可入库;同时填写《收货差异单》交物流部书面确认;经物流部签字确认的《收货差异单》传真商品管理部;商品管理部在收到单据的24小时内给予做好调整单据。

  ③、门店收货时,如有无吊牌或影响二次销售的在24小时内填写到货差异单备注是无吊牌或者其他影响二次销售的原因,并传真至商品管理部、物流部及财务部,以便后期针对此类货品的退货工作。

  注:门店收到货物为店铺用品(如促销品、广宣品),应及时按零销售处理。

  (3)直营店退货(含季节性退货、滞销性退货等)

  ①、直营店退货,门店必须按品类、款号、颜色、尺码进行分类整理(按同款货品包扎后进行装箱),按品类、款号、颜色、尺码统计填制门店退货单一式四份,并在维涛ERP系统内做好退货申请单确认上传(存根联店铺留存,第二联财务部,第三联商品管理部,第四联物流部)。

  ②、直营店接商品管理部通知,方可退货;退货时须附有经店长和接收人员签名的门店退货单;仓库收货后正常小批量退货两个工作日内盘点入库确认完毕,换季大批量退货,仓库在收货后十个工作日内盘点与入库确认完毕。根据实物进行确认ERP系统内门店退货申请单同时打印门店退货单;门店在系统里核对仓库确认的.退货清单,差异必须及时反馈跟踪确认;

  ③、直营店无吊牌或影响二次销售的货品一律不得私自退回公司仓库,由公司统一处理;否则仓库将给予没收,并呈报公司相关部门。

  (4)直营店调拨,调拨单一式三联,包括:调出方、调入方、财务。

  ①、直营店调拨前,事先通知商品管理部,商品专员应予以登记、处理并负责跟踪、执行、反馈等;否则,未通知商品管理部,门店相互间调拨造成后果由门店自行承担。

  ②、已上ERP系统门店之间调拨由调出方在维涛ERP系统制单(5117)并确认。调出方如未上维涛ERP系统则由商品管理部调拨员代做调拨单,调拨时根据调出方的调拨单财务联,做调拨单保存确认后将调拨单财务联交至财务部,由财务部审核确认。

  ③、调入方直接在维涛ERP系统核对下载确认。如未上维涛ERP系统,则根据调拨单手工登记。

  ④、调货之间要双方互相签名,不能相互推卸责任。调出方在调货单上签名,拿货人(包括物流员、司机)也在单上签名;货到时,接货方点货,检查包装外盒与盒内货品是否完全一致,避免错码,确认无误后签名并及时下载确认。所有调货单据要保存完整,以便查找,追究责任人。

  注:1、退货出库、调拨出库存时,货品必须交公司指定人员,不得将货品交给其他人员;

  同时,退货单必须有店长和接收人的签名且所有退货单据店铺必须保留;否则,造成货品损失等原因,由店铺自行承担。

  2、已上ERP系统店铺,应在收到货品或退回货品后及时完成ERP系统收货、退货确认。

  3、货品补货、退货、调拨等严格按照公司ERP系统流程及相关制度执行,违反者每人每次予以50元罚款。补货、退货、调拨产生的货品差异,不再进行货品调整,统一实行做单调整(即调整账目)。

  4、具体的收货及退货要求与注意事项详见《南京总仓发货与退货要求》。

  (5)、所有门店货品销售必须开具销售小票交纳货款后方可携带出店铺,未开具销售小票货品携带出店铺的视为店员偷盗行为,除按零售价计算货款赔偿外,并处双倍金额罚款,公司保留开除权利;

  店员第二次发生该行为的,统一移送公安机关处理。

  (6)、上ERP系统门店统一打印机打的销售小票,未上ERP门店(含商场/超市)销售统一手工开具公司印制或商场/超市的销售小票,销售小票必须写上销售日期、款号、颜色、尺码、单价、零售价和折扣、折后价,并注明赠送款号、颜色、尺码、数量及开票人姓名。

  (7)、直营店员工工服 总则

  第一条 目的:为了保障门店现金的安全,规范门店的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

  第二条 范围:本制度适用于所有门店。

  第二章 门店现金收入

  第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行,特殊情况可在次日中午12点前存入。

  第四条 如销售员收进假钞,则由责任销售员进行相应的损失赔偿,如店长未找到责任销售员,则由店长自行承担相应的损失,并通知财务。

  第三章 门店费用管理

  第五条 办公用品采购:按需求每月xx日前,由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认,门店经理在20号前汇总各门店需求,报人力资源中心统一采购。

  第六条 固定资产或小型设备采购:由店长向门店经理书面申请,人力资源中心审核总经理审批后,由人力资源中心统一采购或安排调度。

  第七条 固话、物业水电费:每月账单出来后,由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单,提交门店经理审核,门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

  第八条 员工个人手机费:统一在工资中提供话费补贴,不再由财务充值。

  第九条 饮水费:桶装水要求批量购买,尽量降低成本,费用在门店备用金中支出。

  第十条 维修费:由店长提出申请,门店经理审批,报人力资源中心,大宗维修需由人力资源中心经办处理,小件维修由门店经理审核裁决,向人力资源中心报账并申请维修费用。 第十一条 茶叶采购:按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请,门店经理汇总至人力资源中心,由人力资源中心统一采购。

  第四章 门店备用金管理

  第十二条 门店备用金为1000元,由门店经理申请,财务拨款。

  备用金使用范围:非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

  第十三条 每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据,并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项,财务有权删除该笔费用。

  第十四条 需补足备用金时,由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据,寄给门店经理审核,经财务审批后由出纳打款补足备用金,不可坐支门店现金收入。

  第十五条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务,一经发现,公司将立即辞退相关责任人,并追究其法律责任。

  第五章 附则

  第十六条 门店不得坐支现金收入,现金收入与备用金分开,现金收入必须全数存入公司指定银行账户。

  第十七条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用,不得用于支付门店相关费用,门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

  第十八条 门店需在次月xx日前将本月的发生的会计资料(刷卡单、合同等)统一交到财务部进行复审与保管。

  第十九条 本制度由财务部修订,自发布之日起执行。

门店管理制度15

  一、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规和政策,依法购进。

  二、药品必须从总部委托配送方江西xx医药有限公司(以下简称xx公司)购进,不得自行从其它渠道采购药品。二级药店不得购进限制类药品。

  三、门店应当按照总部核定的具体品种存储限量,及时向总部报送要货计划,要货计划应做到优化存储结构、保证经营需要、避免积压滞销。

  四、购进药品要依据配送票据建立购进记录,票据或购进记录应记载品名、规格、批号、数量、生产厂家、有效期至等内容。票据或购进记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。

  五、门店应当收集、分析、汇总所经营药品的适销情况和质量情况,收集消费者对药品质量及疗效的反映,及时向公司配送中心反馈,为优化购进药品结构提供依据。

  六、养护与检查记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于二年。

  七、对中药饮片按其特性,采取干燥、降氧、熏蒸等方法进行养护。

  八、定期向总部质量部门上报养护检查、近效期或长时间陈列药品的.质量信息。

  九、对待处理、不合格及质量有疑问药品,应按规定隔离存放,建立相关台帐,防止错发或重复报损等事故发生。

  十、做好防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等工作,并配备相应设备。

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