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[推荐]审计员的岗位职责
在快速变化和不断变革的今天,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编收集整理的审计员的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
![[推荐]审计员的岗位职责](/pic/00/b8dacebb1_2.jpg)
审计员的岗位职责1
1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。
2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;
3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。
4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的'核算,应收、应付的管理。
5、完成领导交付的其他工作。
审计员的岗位职责2
1、 负责公司工程项目的估算、概算;
2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;
3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;
4、 负责公司分包商合同价格审核;
5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;
6、 完成工程造价的.经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
审计员的岗位职责3
1。协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。
2。协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。
3。协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。
4。协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。
5。具体实施审计工作底稿的'完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。
6。对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。
审计员的岗位职责4
1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、获得审计证据,建立审计管理档案;
3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、与外部审计人员建立联系;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、协助建立和改善审计流程和风险体系。
审计员的岗位职责5
审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:
1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;
3、在项目经理的'指导下独立负责小型项目的审计工作;
4、完成项目经理交代的其他任务。
任职要求:
1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;
2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;
3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;
4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。
审计员的岗位职责6
1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;
2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;
3.协助负责公司监事会日常管理工作;
4.组织企业年度工作报告的编报工作
5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;
6.完成领导交办的`其他工作
审计员的岗位职责7
1、负责内部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;
3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、负责审计问题整改督促与后续审计;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。
审计员的'岗位职责8
岗位职责:
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的.撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;
2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;
3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;
4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的核心及重点;
5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。
本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。
审计员的岗位职责9
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在审计领班领导下,对全饭店的收入进行审核;
3、做好交接和班前的准备工作;
4、每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;
5、审查各收银点的转帐帐单,是否按所列的单位帐号入账;
6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况,核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符,房号是否相符,宾客的姓名是否一致,以保证客人结账时准确无误;
7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限;
8、对各收银点送来的.营业收入明细表进行审核,汇总做出当天营业收入日报表,餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表;
9、对每天审查出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;
10、核查前台帐单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况,以上单据需做连号使用,异常情况应查明原因及时上报;
11、对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计,及时交与会计,以便后台及时与相关单位进行往来帐核对;
12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作,包括佣金、返款、退款、提成等;
13、按规定程序进行电脑操作,在操作中遇异常情况,及时通知电脑中心,并做好数据的备份,保证系统安全;
14、承办上级交办的其他工作。
审计员的岗位职责10
财务审计员四川巨星集团巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧岗位职责:
1、集团及所属子公司生产经营绩效进行审计;
2、对子公司内部控制的建设与执行进行审核;
3、对子公司财务核算的`合规性进行检查、对企业涉税风险进行评估、中高管离任审计以及完成临时安排的专项审计任务。
任职要求:
1、大学本科以上学历,会计、审计、财务管理相关专业毕业,年龄25-35岁;
2、初级以上会计职称,财务管理或内部审计3年以上从业经验;
3、熟悉企业内部控制制度的建设与审核,熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
4、具有良好的职业道德素养,能适应出差。熟练使用财务核算软件、办公软件。
审计员的岗位职责11
1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;
2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、获得充分的'审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
审计员的岗位职责12
1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;
2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;
3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的.问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;
审计员的岗位职责13
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的`专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
审计员的岗位职责14
工程审计员工作职责:
1负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3、负责与外部跟踪审计、结算审计对接工作,对外审工作过程和结果进行监督管理;
4、审核预决算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。工作职责:
1负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3、负责与外部跟踪审计、结算审计对接工作,对外审工作过程和结果进行监督管理;
4、审核预决算资料中的'工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
审计员的岗位职责15
岗位职责:
1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
4、完成公司交办的'其他工作。
二、任职要求
1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;
4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。
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