审计经理的岗位职责

时间:2025-11-30 16:27:58 好文 我要投稿
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审计经理的岗位职责

  在发展不断提速的社会中,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是组织考核的依据。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的审计经理的岗位职责,欢迎阅读与收藏。

审计经理的岗位职责

审计经理的岗位职责1

  金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

  1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

  3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

  4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

  6.所负责产品线的知识整理

  任职资格:

  1.本科及以上学历

  2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3.具备一定的财务知识;

  4.具备良好的.思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

  5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

  8.能够承担压力;

审计经理的岗位职责2

  1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

  2、对关键岗位人员的.尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

  3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

  4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计经理的岗位职责3

  一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的.要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计经理的岗位职责4

  职责:

  1、审计监督

  (1)协助编制审计年度计划;

  (2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:

  (3)组织开展大型年度审计项目;

  (4)独立开展舞弊调查。

  2、 审计整改

  独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。

  3、 咨询服务

  (1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;

  (2)参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设;

  (3)对各审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。

  4、 部门管理

  (1)协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标;

  (2)参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;

  (3)协助部门负责人实施部门预算费用管理。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

  2、20xx年以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软件;

  4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的`职业道德和团队协作精神;

  5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。

审计经理的岗位职责5

  信息安全审计经理中兴通讯股份有限公司中兴通讯股份有限公司,zte中兴,中兴通讯,中兴通讯终端官方网站,中兴通讯股份有限公司,中兴职责描述:

  1、负责调查内部信息安全事件;

  2、负责信息安全调查方法的改进和优化。

  任职要求:

  1.掌握各类信息安全事件的调查方法;

  2.从事过信息安全调查相关的工作;

  3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;

  4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;

  5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;

  6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的'优先;

  7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。

审计经理的岗位职责6

  经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:

  1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;

  2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;

  3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

  4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

  5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;

  6、完成其他工作。

  任职要求:

  1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

  3、专业经验:熟悉房地产开发运营的`财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

  4、年龄性别:30~40岁;

  5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

审计经理的岗位职责7

  1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;

  2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

  3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

  4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的`工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;

  5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;

  6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  7、完成领导交办的其他工作。

审计经理的岗位职责8

  岗位职责:

  职责描述:

  1、完成审计工作底稿的最后复核;

  2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。

  任职要求:

  1、取得注册会计师执业资格并满两年;

  2、3年以上事务所项目带队经历;有IPO、新三板项目带队经验优先;

  3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

  4、具备良好的`文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

  5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

  6、压力承受能力强,能接受出差安排;

  7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

审计经理的岗位职责9

  岗位职责:

  1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

  2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;

  3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;

  4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;

  5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。

  任职要求:

  1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;

  2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;

  3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;

  4、具有优秀的'专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;

  5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;

  6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。

  审计高级项目经理岗位

审计经理的岗位职责10

  职责:

  1、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;

  2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

  3、对工程结算造价进行抽检复审;

  4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

  5、完成部门负责人交办的'其他工作。

  任职资格:

  1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;

  2、工作年限3年以上;

  3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;

  4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;

  5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;

审计经理的岗位职责11

  职责:

  1、负责项目投标工作,完善公司投标程序、投标制度以及投标资源的建设和管理;

  2、积极有效地与各部门配合参加投标活动;

  3、根据招标要求,负责招投标信息的收集,汇总,投标文件资料准备、制作、审核及投标办理;

  4、进行项目投标工作,控制标书质量,提高投标项目的竞争力;

  5、进行公司投标项目结果的整理和经验总结;

  6、竣工工程的结算工资。

  任职要求:

  1、5年以上工作经验,工程管理、工民建、造价等相关专业本科及以上学历;

  2、熟悉房地产行业投标程序,熟悉工程及材料询价,掌握合同编制技能,熟知相关法律法规;

  3、熟悉目标成本测算、施工图目标成本的测算、全过程合约规划及招标计划的编制;

  4、熟悉材料设备核价,招投标,预算编制、结算审核、成本管控等管理工作经验。

  5、有较好的语言、文字表达能力,文笔优秀,有独立工作的能力和承受压力的能力;

  6、良好的.人际交往能力与团队合作精神,工作认真、负责、细致、有耐心、注重细节,具有良好的观察分析及谈判能力;

  7、能够熟练使用日常办公软件。

  8、业内优先。

审计经理的岗位职责12

  岗位职责:

  1. 根据董事会(长)的要求,明确公司审计工作定位,制定公司审计工作和年度计划;

  2. 根据国家法律法规和公司制度的要求,建立和完善公司审计工作各项制度,细化审计工作流程,推进审计工具和成果的标准化;

  3. 负责组织和指导部门人员开展审计工作,通过资产、财务收支、费用成本、投资等方面的审计,对公司经营效益、效率进行评价;

  4. 负责组织和指导部门人员对各相关部门和人员开展审计工作,通过财务预决算、信贷计划、经济合同执行等方面,对相关部门执行财务制度、内控制度的情况进行监督审计;

  5. 负责会同有关部门或外聘专业机构,对财务制度,内部控制制度的合法、合规、健全情况进行分析研究,反馈评估结果和改进措施,并督促改进;

  6. 根据董事会(长)授权,参与对公司发展经营管理有重大影响的事项的审计监督;

  7. 领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业;

  2. 具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业的专业知识和业务能力;

  3. 熟悉有关会计法、审计法、税收法律等法规和现代企业管理知识,能熟练应用内部审计标准程序和技术,有一定的'审计财务、法务和其它相关专业工作经验;

  4. 从事财务、审计相关工作8年以上;

  5. 具有优秀的组织能力、协调沟通能力、过程监控、分析解决问题的能力、调查研究、综合分析专业判断能力、开拓创新和带领团队的能力、文字表达及计算机操作能力;

  6. 具备全局意识、专业保密意识的专业素养;

  7. 中级审计师或注册会计师优先考虑。

审计经理的岗位职责13

  审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:

  1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

  2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;

  3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

  4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

  5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

  6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

  7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;

  8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;

  任职要求:

  1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

  2.熟悉内控和审计知识;

  3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

审计经理的岗位职责14

  审计总经理

  1、组织建立并完善内部审计制度及流程;

  2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;

  3、监督及评估公司的'财务状况、合法合规及风控管理情况;

  4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;

  5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;

  6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;

  7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。

  基本条件

  性别:不限;

  年龄:35-40周岁;

  学历:本科及以上;

  专业:财务、会计、审计等相关管理专业;

  相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。

审计经理的岗位职责15

  岗位职责:

  1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

  2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

  3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

  4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

  5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

  6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

  2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

  3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

  4.有2人以上团队管理经验者优先;

  5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的'成功实践经验;

  6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

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