审计的工作职责

时间:2025-12-09 11:51:00 好文 我要投稿
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审计的工作职责

审计的工作职责1

  1、负责收集、整理、汇总公司的`运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;

  2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;

  3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;

  4、完成部门经理交代的其他工作。

审计的工作职责2

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  1、负责工程造价的'测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

  2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计的工作职责3

  职责:

  1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

  2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

  3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

  4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

  5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

  6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

  任职要求:

  1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、较强的.沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

  5、良好的职业操守和团队协作精神;

  6、能适应出差。

审计的工作职责4

  1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

  2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

  3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的.合规检查流程。

  4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

  5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

  6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

审计的工作职责5

  1、日常客户发票的开具;

  2、负责日常收支的.管理与核对;

  3、办公基本帐务的核对;

  4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  6、负责记帐凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;

  7、配合财务管理统计汇总;

  8、定期对库房进行盘点,保证帐,实数据一致性;

  9、完成公司交代的其他相关工作。

审计的工作职责6

  1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

  2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

  3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

  4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

  5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

  7、对公司各种资源的`合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计的工作职责7

  1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

  2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

  3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

  3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

  4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的.监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

  5 建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

  5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

  6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计的工作职责8

  1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

  2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

  3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

  4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

  5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

  6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

  7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

  8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

  9、负责审计档案的.整理、归档、保存等工作。

  10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

  11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

  12、完成领导交办的其他工作。

审计的工作职责9

  1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。

  2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。

  3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。

  4、对公司各部门负责人的'经济责任审计和离任审计。

  5、其他专项审计及领导交代的审计工作。

  6、监督审计整改并撰写整改报告。

审计的工作职责10

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的.整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计的工作职责11

  职责:

  1.负责工程项目招标控制价、工程结算等审计工作,确保工程结算的真实性、合理性、准确性;

  2.负责编制审计报告;

  3.负责审计报告等资料的`存档备案;

  4.完成领导交办的其他工作。

  岗位资格:

  1.本科及以上学历,建筑学、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业;

  2.有注册造价师资格证书先;

  3.熟悉工程造价、招投标相关法律法规及操作流程;

  4.熟悉工程相关材料价格;

  5.熟练操作OFFICE办公软件,工程造价套价、算量等相关软件。

审计的工作职责12

  1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

  2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

  3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

  4、参加招标监督工作;

  5、完成领导交办的.其他工作任务。

审计的工作职责13

  1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;

  2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;

  3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;

  4、负责对审计中发现的'问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;

  5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。

审计的工作职责14

  根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;

  对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;

  对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;

  对上市公司财务内控重点事项进行受理审查。

审计的工作职责15

  1、编制完整合理的审计项目工作计划;

  2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;

  3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的.其他工作。

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