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审计的工作职责[锦集15篇]
审计的工作职责1
1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;
6、及时处理好相关部门之间的.沟通和协调工作;
7、上级安排的其他事宜。
审计的工作职责2
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
审计的'工作职责3
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的项目管理能力。
审计的.工作职责4
1、配合审计总监完善公司内部审计制度。
2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。
3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。
4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。
5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。
审计的工作职责5
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
审计的.工作职责6
(一)年度财务预算及其执行情况;
(二)财务收支及其有关的经济活动;
(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四)建设项目概预算和决算情况;
(五)经济合同的`签定及履行情况;
(六)任期经济责任履行情况;
(七)内控审计;
(八)物资审计;
(九)成本审计;
(十)人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。
审计的工作职责7
1、 负责公司工程项目的估算、概算;
2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;
3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的.工作任务;
4、 负责公司分包商合同价格审核;
5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;
6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
审计的工作职责8
职责:
负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。
一、日常管理
1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;
2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;
3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4)做好部门的年度、月度资金预算。
5)审核并控制部门的费用支出;
6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;
7)负责本部门与其他部门之间工作的`协调和沟通。
二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。
三、工程审计
1)负责工程概预算审核;
2)负责工程结算审计;
3)参与并监督招投标过程;
4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;
5)对项目公司的工程联系单进行检查。
四、风险控制
1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;
2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;
3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;
4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。
岗位要求:
一、学历要求
1)工程造价等相关专业本科及以上学历;
2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。
二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验
三、专业知识及业务技能
1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;
2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。
四、能力要求
1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;
2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;
3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。
审计的工作职责9
职责:
1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;
3、定期开展内控常规审计,根据公司制度流程对项目成本管理、工程管理、设计管理的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
4、对涉及成本、工程、设计的投诉和举报进行专项调查审计;
5、对工程结算造价进行抽检复审;
6、完成部门负责人交办的其他工作如审计课题研究等。
任职资格:
1、本科以上学历,工程、造价相关专业,具有造价工程师等资格者优先考虑;
2、8年以上工程、造价工作经验,其中5年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;
熟悉房地产成本管理体系,了解工程管理和设计管理的'流程和要点,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力
审计的工作职责10
1、协助配合审计、监察工作;
2、 整理审计工作底稿;
3、协助领导整理、出具审计报告;
4、负责审计工作的会议纪要;
5、负责审计过程中人员访谈的谈话记录;
6、部门日常行政工作;
7、完成领导交办其他有关工作。
审计的`工作职责11
1、开展各类具体的.审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
审计的工作职责12
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的.沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
审计的工作职责13
1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的'财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益;
4、负责审计资料立卷及归档工作。
审计的工作职责14
1)协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;
2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;
3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的.反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;
5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;
7)负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
审计的工作职责15
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的.建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
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