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审计的工作职责通用[15篇]
审计的工作职责1
(一)年度财务预算及其执行情况;
(二)财务收支及其有关的经济活动;
(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四)建设项目概预算和决算情况;
(五)经济合同的签定及履行情况;
(六)任期经济责任履行情况;
(七)内控审计;
(八)物资审计;
(九)成本审计;
(十)人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的`审计事项。
审计的工作职责2
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的.资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
审计的工作职责3
1、协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2、协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3、根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4、检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5、监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6、组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的.健全;
7、组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8、组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计的工作职责4
1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;
3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的.例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;
审计的工作职责5
1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的'落实;
4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6、承办公司领导交办的其他工作。
审计的工作职责6
1、推动持续改进风险管理及内部控制系统
2、透过了解业务和风险执行审计工作
3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统
4、与管理层达成适当的审计建议
5、协助发展集团门店审计职能
6、执行特定其他内部审计及风险管理
7、跟进审计建议执行情况
审计的工作职责7
1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的`审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
审计的工作职责8
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的.有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
审计的工作职责9
1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
审计的.工作职责10
1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的.经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益;
4、负责审计资料立卷及归档工作。
审计的工作职责11
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的`评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
审计的工作职责12
1.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划
2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实
3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。
4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的.识别、评估、管理和控制工作
5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
审计的工作职责13
1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的`实施和过程审计监督;
5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。
审计的工作职责14
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的.统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
审计的工作职责15
职责:
1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。
2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。
3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。
4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。
5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、负责主审项目的`档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。
7、负责对审计及相关内容的保密职责。
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;
2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;
3、有5年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;
4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;
5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。
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