审计的工作职责

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审计的工作职责15篇(热门)

审计的工作职责1

  1、负责拟定集团审计工作计划,批准后制定审计方案。

  2、负责组织实施内部审计工作。

  3、负责于审计终结后,出具书面审计报告。

  4、监督检查财务预算的执行情况。

  5、监督审计结果的落实。

  6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

审计的'工作职责2

  职责:

  1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;

  2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

  3. 负责每月10号前完成本公司的报税事宜;

  4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

  5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

  6. 负责完成香港公司的'代理记账工作;

  7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

  8. 完成领导布置的其他工作;

  任职要求:

  1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);

  2. 具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

  3. 英语水平在六级以上;

  4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;

  5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;

  6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;

审计的工作职责3

  1、参与执行各类型审计业务,协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作。

  2、账目审核、获得审计证据,建立审计管理档案。

  3、按照审计准则编制审计业务工作底稿,并整理归档。

  4、打印、装订、出具正式的审计报告。

  5、与审计中的`工作人员建立良好的协调与沟通。

  6、完成领导交办的其他各项工作,服从领导的管理。

审计的工作职责4

  职责:

  1、协助总经理开展各专项审计工作;

  2、受理内外部举报投诉事件;

  3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;

  4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;

  5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的'管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。

  6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。

  7、开展工程监察相关工作;

  8、梳理举报投诉渠道等工作。

  任职资格:

  1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;

  2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;

  3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;

  4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。

审计的工作职责5

  1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;

  2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;

  3、负责公司各板块业务的财务审计;

  4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的`潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。

  5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;

  6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,

  7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;

  8、按时、保质完成分配的审计任务。

审计的工作职责6

  1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

  2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

  3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

  4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

  5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

  6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计的工作职责7

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的`项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计的工作职责8

  1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;

  2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

  3、完成领导交办的其他工作。

审计的.工作职责9

  1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的`审计事项并对承办事项负责。

  2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。

  3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。

  4、承办项目经理(组长)分派的审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。

  5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录

  6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。

  7、参与拟写审计报告。

  8、参与复核审计报告。

  9、归集审计底稿资料立卷归档。

  10、完成领导交办的其它工作任务。

审计的工作职责10

  1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

  2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;

  3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

审计的'工作职责11

  职责:

  1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

  2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的审计情况进行审核;

  3、对工程变更签证、工程预决算情况的`审计情况进行审核。

  4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

  5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

  6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。

  任职要求:

  1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;

  2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;

  3、精通工程管理、审计、税务等相关专业知识,掌握内部审计相关制度,熟悉公司经营管理情况,熟悉审计相关业务流程,熟练运用工程核算软件及审计、财务软件;

  4、很强的执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;

  5、保密意识强。

审计的工作职责12

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的.执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计的工作职责13

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的'整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计的工作职责14

  1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

  2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

  5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

  8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的'审计工作;

  9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

  10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计的工作职责15

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的.财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、有一定的工程审计经验;

  6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

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