【经典】审计的工作职责15篇
审计的工作职责1
1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2 对严重影响公司存在和发展的.任何事项提出报告;
3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。
审计的工作职责2
职责:
1、依据安排执行工程审计工作,并出具审计报告及审计意见
2、依据审计权责,抽查或全面审核集团及下属子公司工程借宿那、联系单
3、参与实施工程建设方面的专项审计工作,对工程类业务进行抽查和监督
4、监督集团及下属公司工程管理过程中招投标、设计变更、签证管理、项目质量、进度、成本控制等工程管理情况,行程审计报告,提出可操作的整改建议并监督落实
任职要求:
1、工程造价相关专业大学本科及以上学历,具有注册造价工程师或一级建造师职业资格
2、具备5年以上相关工作经验,掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、项目采购、工程变更、预结算等相关业务知识和流程
3、具有优秀的`职业道德和操守
4、具有较好的团队合作能力、分析判断能力、文字表达能力、沟通能力,适应出差
审计的工作职责3
1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的`执行落实,定期跟踪、推进;
4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
审计的工作职责4
1、参与执行各类型审计业务,协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作。
2、账目审核、获得审计证据,建立审计管理档案。
3、按照审计准则编制审计业务工作底稿,并整理归档。
4、打印、装订、出具正式的审计报告。
5、与审计中的工作人员建立良好的`协调与沟通。
6、完成领导交办的其他各项工作,服从领导的管理。
审计的工作职责5
1.上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的要求,协助部门领导组织公司的内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2.风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的内部控制提升方案。
3.内部价格审核,按照采购提供的.比价单,核实采购价格。
4.其他上级领导安排的项目或临时性工作。
审计的工作职责6
1、推动持续改进风险管理及内部控制系统
2、透过了解业务和风险执行审计工作
3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统
4、与管理层达成适当的审计建议
5、协助发展集团门店审计职能
6、执行特定其他内部审计及风险管理
7、跟进审计建议执行情况
审计的工作职责7
1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;
3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。
4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险
5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。
审计专员工作职责8
1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
2、督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的.建议,起到支持业务发展的作用;
4.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
审计的工作职责8
职责:
1、协助拟订公司年度、部门季度审计计划,协助制定公司审计工作管理规章制度、操作流程、工作手册和业务标准;
2、完成对各分子公司、生产基地和公司相关部门进行的工程内部管理审计,撰写审计报告;
3、参与工程投资项目的分析调研工作,完成工程合同初审,实施对工程项目的预决算审计,撰写审计报告,并对工程项目过程管理的控制与审计;
4、协助解决内部审计过程中出现的问题,协助外部审计单位开展公司各项审计工作;
5、完成上级领导交代的其他临时任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程造价、土木工程相关专业;
2、有三年以上的.工程管理与审计决算工作相关工作经验的造价师或造价员,熟悉国家和公司相关规章制度或法律法规,熟悉工程项目管理知识;
3、具有较强的稽核能力,有较强的综合能力,熟悉经营活动,优秀的判断能力和解决问题能力;
4、掌握计算机基础操作技能,办公软件操作技能,具备工程项目审计技能。
审计的工作职责9
1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;
6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;
7、上级安排的'其他事宜。
审计的工作职责10
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的`管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。
6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。
7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。
任职资格:
1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。
审计的工作职责11
1.负责公司审计项目的执行工作;
2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4.对审计过程中发现的`问题提出整改、管理建议;
5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
审计的工作职责12
1、拥有一定的资产评估、财务、会计或税务相关经验;
2、能够胜任资产评估、企业整体评估或房地产评估等方面的工作,有扎实的专业基础知识;
3、能够辅助项目经理开展现场勘察、资料收集和底稿完备等工作;
4、完成审计收集的资料整理、统计和提炼工作,提审计结论,经项目经理审核后与被审计单位沟通确认;
5、在评估师的帮助指导下,能够处理一些资产类型的'评估工作;
6、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力;
审计的工作职责13
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的'项目管理能力。
审计的工作职责14
1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的`规范性、准确性。
审计的工作职责15
1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;
2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;
3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;
4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的.合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;
5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;
6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;
7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。
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